Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:26:29
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 1.728,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 35238-1 | ||
Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 1.975,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 35238-1 | ||
Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 2.140,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 35238-1 | ||
Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 32.502,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
Credor: DROGARIA SILVEIRA DE LARANJAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36760-000 | |||||
Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 5.499,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 18474-8 | ||
Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 02.09.12.306.0042.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.469,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 35238-1 | ||
Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 4.116,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 35238-1 | ||
Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 3.293,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 35238-1 | ||
Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 8.290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 11349-2 | ||
Credor: ADRIANO L RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 6740-000 | |||||
Funcional Programática: 02.09.12.361.0042.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 25.873,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 11349-2 | ||
Credor: ADRIANO L RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 6740-000 | |||||
Funcional Programática: 02.09.12.361.0042.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 34.939,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 11349-2 | ||
Credor: ADRIANO L RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 6740-000 | |||||
Funcional Programática: 02.09.12.361.0042.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 74.209,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 11349-2 | ||
Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 02.09.12.361.0042.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 14.950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
Credor: GNMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 17.370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
Credor: LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.716,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 35238-1 | ||
Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 2.875,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
Credor: 100 %EMBALAGENS DISTRIBUIDORA DE ALEM PARAIBA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4351 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 73,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 35238-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 23.608,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 151-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2863 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 4.593,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30000-000 | |||||
Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Total dos pagamentos: | 263.225,43 |