Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:26:29

Prefeitura Municipal de Recreio

Prefeitura Municipal de Recreio

Estado de Minas Gerais

COVID-19

Novembro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 1.728,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 471-5 Conta: 35238-1
Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 1.975,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 471-5 Conta: 35238-1
Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 2.140,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 471-5 Conta: 35238-1
Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 32.502,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 608 Conta: 624073-3
Credor: DROGARIA SILVEIRA DE LARANJAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 36760-000
Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 5.499,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 471-5 Conta: 18474-8
Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 02.09.12.306.0042.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 2.469,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 471-5 Conta: 35238-1
Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 4.116,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 471-5 Conta: 35238-1
Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 3.293,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 471-5 Conta: 35238-1
Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 8.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 471-5 Conta: 11349-2
Credor: ADRIANO L RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 6740-000
Funcional Programática: 02.09.12.361.0042.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 25.873,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 471-5 Conta: 11349-2
Credor: ADRIANO L RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 6740-000
Funcional Programática: 02.09.12.361.0042.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 34.939,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 471-5 Conta: 11349-2
Credor: ADRIANO L RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 6740-000
Funcional Programática: 02.09.12.361.0042.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 74.209,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 471-5 Conta: 11349-2
Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 02.09.12.361.0042.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 14.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 608 Conta: 624073-3
Credor: GNMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 17.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 608 Conta: 624073-3
Credor: LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 2.716,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 471-5 Conta: 35238-1
Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 2.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 608 Conta: 624073-3
Credor: 100 %EMBALAGENS DISTRIBUIDORA DE ALEM PARAIBA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4351 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 471-5 Conta: 35238-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 23.608,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 608 Conta: 151-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 4.593,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 608 Conta: 624073-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 30000-000
Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Total dos pagamentos: 263.225,43