Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09

Câmara Municipal de Pingo D'água

Câmara Municipal de Pingo D'água

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 570,00
Nº do documento: 204006 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: R Moraes Braga
CPF credor / CNPJ credor: 13.235.110/0001-84
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 4.420,00
Nº do documento: 204005 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Fernanda Franco Soares 13206607620
CPF credor / CNPJ credor: 48.152.330/0001-29
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 945,00
Nº do documento: 203993 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Scenarius Construtora e Emprendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.944.877/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 710,00
Nº do documento: 203997 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: MARCONE DA COSTA FELICIANO ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.087.673/0001-63
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 296,70
Nº do documento: 203995 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: JOSE ILDEFONSO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.396.993/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 548,72
Nº do documento: 204001 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Adilson Fortuna ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 238,50
Nº do documento: 203999 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Adilson Fortuna ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 570,52
Nº do documento: 204000 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: L P COELHO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 23.722.039/0001-18
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 203996 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Adilson Fortuna ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 203990 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: João Batista Alves de Matos
CPF credor / CNPJ credor: 517.943.066-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 203988 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: S & C Apoio Administrativo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.377.509/0001-86
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 203992 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Denio Alves Batista Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 17.753.212/0001-42
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 3.544,00
Nº do documento: 203998 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 203991 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Jonatan Peçanha Gouveia 07780353605
CPF credor / CNPJ credor: 22.439.275/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1.121,10
Nº do documento: 203985 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1.302,90
Nº do documento: 203984 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 6.117,66
Nº do documento: 203983 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 3.550,00
Nº do documento: 203974 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 8.868,60
Nº do documento: 203982 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 3.087,56
Nº do documento: 203975 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 3.087,56
Nº do documento: 203976 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 3.087,56
Nº do documento: 203977 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1.839,25
Nº do documento: 203978 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 3.057,56
Nº do documento: 203979 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 2.257,47
Nº do documento: 203980 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 3.114,44
Nº do documento: 203981 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1.793,74
Nº do documento: 203986 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: I N S S
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 6.709,50
Nº do documento: 203986 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: I N S S
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: 203994 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Master Telecon Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 39.691.744/0001-35
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 56,38
Nº do documento: 203989 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 143,61
Nº do documento: 203989 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 117,28
Nº do documento: 203989 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 31,72
Nº do documento: 203989 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Total dos pagamentos: 70.097,33