Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 1.017,55 | |
Nº do documento: 202675 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 5.642,69 | |
Nº do documento: 202875 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: 202674 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 3.891,50 | |
Nº do documento: 202675 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 2.985,55 | |
Nº do documento: 202672 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 9.388,74 | |
Nº do documento: 202664 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 1.730,65 | |
Nº do documento: 202661 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 2.600,65 | |
Nº do documento: 202663 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 2.600,65 | |
Nº do documento: 202665 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 1.230,52 | |
Nº do documento: 202667 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 2.600,65 | |
Nº do documento: 202668 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 1.991,87 | |
Nº do documento: 202669 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 1.740,67 | |
Nº do documento: 202671 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 197,04 | |
Nº do documento: 202691 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 169,30 | |
Nº do documento: 202691 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 26,98 | |
Nº do documento: 202691 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 207,95 | |
Nº do documento: 202690 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Luiz Paulo Coelho Filho 09726261660 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.722.039/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 116,80 | |
Nº do documento: 202689 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Adilson Fortuna ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 148,20 | |
Nº do documento: 202689 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Adilson Fortuna ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 607,60 | |
Nº do documento: 202688 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Universitaria Papelaria Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.156.622/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 202686 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Funeraria Paraiso Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.606.177/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 43,00 | |
Nº do documento: 202687 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: JOSE ILDEFONSO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.396.993/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 202685 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Lorena Costa Russo Amorim -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.769/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 202683 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Gustavo Miranda Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.724.056-29 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 2.950,00 | |
Nº do documento: 202682 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Sisconta Serviços Contábeis Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.692.275/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 2.132,00 | |
Nº do documento: 202681 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 202684 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Sellnet Provedor de Internet Comercio e Serviços de Informatica Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.506.621/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 202684 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Sellnet Provedor de Internet Comercio e Serviços de Informatica Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.506.621/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 202684 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Sellnet Provedor de Internet Comercio e Serviços de Informatica Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.506.621/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/07/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 202680 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Denio Alves Batista Sociedade de Advogados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.753.212/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Total dos pagamentos: | 49.054,56 |