Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09

Câmara Municipal de Pingo D'água

Câmara Municipal de Pingo D'água

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 433,20
Nº do documento: 200940 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Adilson Fortuna ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 200941 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: PROVISION SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.829.738/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 1.189,89
Nº do documento: 200925 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: I N S S
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 4.725,00
Nº do documento: 200925 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: I N S S
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 1.774,67
Nº do documento: folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 3.891,50
Nº do documento: folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 20.000,00
Nº do documento: folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 200939 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Denio Alves Batista Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 17.753.212/0001-42
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 200938 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: LDR ASSESSORIA
CPF credor / CNPJ credor: 13.154.741/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 257,40
Nº do documento: 200937 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: JOSE ILDEFONSO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.396.993/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 1.920,00
Nº do documento: 200935 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Jose Moreira dos Santos Filho
CPF credor / CNPJ credor: 037.872.156-97
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 200,19
Nº do documento: 200929 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 242,50
Nº do documento: 200930 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Luiz Paulo Coelho Filho 09726261660
CPF credor / CNPJ credor: 23.722.039/0001-18
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 599,71
Nº do documento: 200936 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Universitaria Papelaria Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.156.622/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 304,74
Nº do documento: 200928 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 37,41
Nº do documento: 200927 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 200932 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Olívio Geraldo Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 202.959.446-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 200934 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Marcelo Miguel Dias Braga
CPF credor / CNPJ credor: 034.097.436-26
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 200933 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Tecnowireless Assessoria e Soluções em Redes Sem Fio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.165.783/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 1.896,00
Nº do documento: 200931 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total dos pagamentos: 51.222,21