Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09

Câmara Municipal de Pingo D'água

Câmara Municipal de Pingo D'água

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 3.239,40
Nº do documento: 201536 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Tecnoceu Informatica Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.773/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos p/ Câmara Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 630,00
Nº do documento: 201536 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Tecnoceu Informatica Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.773/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 272,50
Nº do documento: 201537 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Adilson Fortuna ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 62,50
Nº do documento: 201537 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Adilson Fortuna ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 0,04
Nº do documento: 201530 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/05/2015 Valor: 181,17
Nº do documento: 201528 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 201529 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Marcelo Miguel Dias Braga
CPF credor / CNPJ credor: 034.097.436-26
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 1.530,00
Nº do documento: 201523 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Jose Claudinei Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 055.961.606-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 1.833,16
Nº do documento: 201515 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: I N S S
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 4.725,00
Nº do documento: 201515 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: I N S S
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/05/2015 Valor: 4.825,17
Nº do documento: folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/05/2015 Valor: 3.904,20
Nº do documento: folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/05/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/05/2015 Valor: 20.000,00
Nº do documento: folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 21,75
Nº do documento: 201517 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 247,17
Nº do documento: 201518 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 204,30
Nº do documento: 201530 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 201519 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Denio Alves Batista
CPF credor / CNPJ credor: 046.792.816-93
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 201520 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: LDR ASSESSORIA
CPF credor / CNPJ credor: 13.154.741/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 201522 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 201521 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Tecnowireless Assessoria e Soluções em Redes Sem Fio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.165.783/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Total dos pagamentos: 52.076,36