Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09

Câmara Municipal de Pingo D'água

Câmara Municipal de Pingo D'água

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 124,43
Nº do documento: 201257 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 21,11
Nº do documento: 201242 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 259,90
Nº do documento: 201262 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Tecnoceu Informatica Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.773/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 373,70
Nº do documento: 201262 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Tecnoceu Informatica Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.773/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 799,90
Nº do documento: 201262 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Tecnoceu Informatica Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.773/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos p/ Câmara Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 820,00
Nº do documento: 201253 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Jose Claudinei Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 055.961.606-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 201251 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Neves e Riani Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.699.532/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 154,51
Nº do documento: 201258 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.100,90
Nº do documento: 201241 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: I N S S
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 4.479,99
Nº do documento: 201241 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: I N S S
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 5.242,40
Nº do documento: folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 18.833,33
Nº do documento: folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 118,43
Nº do documento: 201243 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 201250 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: LDR ASSESSORIA
CPF credor / CNPJ credor: 13.154.741/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 201246 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Denio Alves Batista
CPF credor / CNPJ credor: 046.792.816-93
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 201243 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Olívio Geraldo Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 202.959.446-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 201244 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 201263 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total dos pagamentos: 46.928,60