Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 393,60 | |
Nº do documento: 200329 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Livraria e Papelaria Campos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.813.825/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 200330 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Neves e Riani Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.699.532/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 200328 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Jose Moreira dos Santos Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.872.156-97 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 87,14 | |
Nº do documento: 200327 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: 200326 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Raiane Rodrigues Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.186.702/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 487,20 | |
Nº do documento: 200321 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: TNL PCS S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 200331 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Viga Serviços Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.154.741/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 1.200,40 | |
Nº do documento: 200323 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 4.725,00 | |
Nº do documento: 200323 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 5.696,20 | |
Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: Folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: Folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 2.590,00 | |
Nº do documento: 200325 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Lauro Gorza Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.788.841/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 195,92 | |
Nº do documento: 200320 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 456,45 | |
Nº do documento: 200322 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: TNL PCS S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 200319 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Olívio Geraldo Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 202.959.446-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 200324 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Tecnowireless Assessoria e Soluções em Redes Sem Fio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.165.783/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divulgação Oficial da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Total dos pagamentos: | 46.471,91 |