Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09

Câmara Municipal de Pingo D'água

Câmara Municipal de Pingo D'água

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 105,43
Nº do documento: 200305 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 28,97
Nº do documento: 200304 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 379,10
Nº do documento: 200302 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Universitaria Papelaria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.156.622/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 200296 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Olívio Geraldo Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 202.959.446-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 200301 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Persona Consultoria e Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.515.347/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.058,02
Nº do documento: gps Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: I N S S
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 4.707,49
Nº do documento: gps Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: I N S S
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 5.038,20
Nº do documento: folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 19.916,66
Nº do documento: folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 200288 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Tecnowireless Assessoria e Soluções em Redes Sem Fio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.165.783/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divulgação Oficial da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 36,75
Nº do documento: 200294 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 75,07
Nº do documento: 200293 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 243,60
Nº do documento: 200289 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: TNL PCS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 161,54
Nº do documento: 200290 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 159,33
Nº do documento: 200295 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 200300 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Rosalvo Efrem de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 055.893.566-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 281,73
Nº do documento: 200297 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: I N S S
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 1.034,50
Nº do documento: 200297 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: I N S S
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 2.929,50
Nº do documento: 200297 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: I N S S
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Total dos pagamentos: 45.355,89