Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 696,68 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 17.355,90 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 53.062,74 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 55,92 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 7.163,90 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de consultas médicas destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 916,67 | |
Credor: MAIARA APARECIDA DE SOUZA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.022.636-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Estagio Remunerado conforme Lei Federal no 11,788/08 celebrado entre o Município e a UEMG de Passos MG. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 496,00 | |
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de telerradiologia destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3488 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 264,00 | |
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Prestação de serviços de telerrdiologia destinados a manutenção das atividdaes do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3746 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 1.260,00 | |
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA & CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.997.503/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PrNota de empenho referente a prestação de serviços médicos ginecológicos destinados à manutenção das atividades dos PSF's |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5247 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 645,00 | |
Credor: MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.665.884/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5549 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água dos PSFs. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5673 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 521,84 | |
Credor: MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.665.884/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso hospitalar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5743 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 5.600,00 | |
Credor: CLÍNICA DE APOIO P/DEPENDETES QUÍMICOS E APOIO PSIC.PALET.LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.132.556/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço em clinica especializada para tratamento de dependentes químicos. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5936 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 308,30 | |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para reforma e restauração do Cruzeiro na zona rural da Taboas. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6039 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 34,50 | |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho refeente a fornecimento de torneira de metal para jardim com bico destinada a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6175 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 700,00 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao consumo de água. Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6790 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 350,00 | |
Credor: CAIO APARECIDO MEIRELES DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.350.086-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de passagem de ônibus para Matinhos PR para Ana Luiza Meireles Ribeiro conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6910 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 1.680,00 | |
Credor: OLIVEIRA E GARCIA CLINICA S/S | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos na área de Ortopedia no Hospital Municipal |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7161 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/10/2022 | Valor: 145,00 | |
Credor: RODRIGO BARBOSA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.375.037/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de um capacete aberto destinado à manutenção das atividades do Setor de Fiscalização. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7403 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.049,75 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7407 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 1.305,17 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos e máquinas de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7479 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: MSOUZA SAÚDE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.883.555/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos no Hospital Municipal |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7480 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 600,00 | |
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos no Hospital Municipal |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7518 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 3.600,00 | |
Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos (Plantões) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7611 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 1.620,00 | |
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA & CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.997.503/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Prestação de serviços médicos especializados na área de ginecologia destinados a manutenção das atvidades da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7733 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/10/2022 | Valor: 63.396,97 | |
Credor: BACANA REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTE LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.514.064/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de calcário dolomítico para distribuição gratuíta aos agricultores do Município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7763 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 729,83 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8130 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 143,63 | |
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DER | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0049-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a multa de infração à legistlação de transito - veículo de placas XXX de propriedade desta Prefeitura à disposição do Gabiente do Prefeito. |
Total das anulações: /strong> | 173.701,80 |