Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 294.736,62 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 129.550,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,03 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a registro de preço para futura e ventual aquisição de combustíveis para o uso no abastecimento de veículos e máquinas constantes da frota do Município de São João Batista do Glória/MG. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustivel par manutenção das atividades do Departamento de Infra estrutura. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtros para veículo de placas HLF 5882 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtros para veículo de placas PUJ6505 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de mepnho referente a fornecimento de filtros para veículo de placas OXJ 9997 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtros para veículo de placas QNQ 4603 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de mepnho referente a fornecimento de filtros para veículo de placas HMN 9904 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 12.714,25 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a realização de ..... |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 3.370,00 | |
Credor: Juliano Milane Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias feitas com viagens no transporte de pacientes para tratramento de saúde fora do Município. Conforme Planilhas em anexo. Diária: Abastecimentos: Pedágios: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,02 | |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,04 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,02 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infraestrutura Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1346 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,02 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a forneicmento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 2.180,00 | |
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.232,80 | |
Credor: RODRIGO DE OLIVEIRA MIRANDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.388.246-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a .... |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,02 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos e máquinas de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infraestrutura Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,02 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para vepiculo de placas PWV 9870 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,03 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veiculo de propriedade desta Prefeitura à disposição da Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,03 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veiculo de propriedade desta Prefeitura à disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,03 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustivel para veiculos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Vigilancia em Saude |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,02 | |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas PXZ 1477 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,03 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículo de propriedade dest Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,04 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,08 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,02 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,33 | |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás P45 destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3026 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,33 | |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de g s P45 destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3084 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 773,06 | |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a forneicmento de peças para veículo de placas AFJ 9698 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3132 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,02 | |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviçso prestados de internet destinado à manutenção das atividades do Departamento de Planejamento, Orçamento e Gestão. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3165 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,02 | |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 716,00 | |
Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviçono setor de radiologia do Hospital Municipal Dona Chiquita no mês de maio/2021 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 3.500,00 | |
Credor: PND COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.502.504/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de um computador desktop completo destinado à manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 10.500,00 | |
Credor: PND COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.502.504/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de três computadores completos que serão utilizados pelo Departamento Jurídico. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 3.500,00 | |
Credor: PND COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.502.504/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de um computador completo destinados à manutenção das atividades do Departmento de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3422 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 3.500,00 | |
Credor: PND COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.502.504/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de um computador completo que será utilizado pelo Controle Interno. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3425 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 14.000,00 | |
Credor: PND COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.502.504/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente aquisição de quatro computadores completos que serão utilizados pelos PSFs e Farmácia. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 3.500,00 | |
Credor: PND COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.502.504/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de um computador completo destinado à manutenção das atividades da Secretaria de Fazenda. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3527 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,33 | |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,02 | |
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas AKX 1201 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3783 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,02 | |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de comunicação e multimidia destinados à manutenção das atividades do Depatamento de Panejamento, Orçamento e Gestão. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4027 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 224,75 | |
Credor: PND COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.502.504/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mouse pad, pano de seda e antiderrapante destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4031 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 31,00 | |
Credor: PND COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.502.504/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de teclado preto,numérico de tamanho normal windowns 7/8/10 marca Kmex destinados a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 342,60 | |
Credor: MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.419.958/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscaras cirúrgica descatável com elástico caixa com 50 unidades destinadas as atividades e manutenção do Acampamento de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4046 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 0,33 | |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás P45 destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4723 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 3.873,78 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum/Diesel S10) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4725 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 11.261,22 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum/Diesel S10) destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4726 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 10.670,76 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum/Diesel S10) destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4727 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 2.932,31 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum/Diesel S10) destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4728 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 1.714,68 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum/Diesel S10) destinados a manutenção das Atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 848,39 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum/Diesel S10) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4730 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 2.271,50 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) da marca CIA PETRO, destinada a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 2.357,58 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum/ Diesel S10) destinada a manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologia, Ambiente e Saúde do Trabalhador. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4732 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 2.037,13 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4736 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 2.282,01 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) de marca Cia Petro destinada a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4737 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 862,01 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) de marca Rede Sol destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4738 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 956,85 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum/ Diesel S 10) destinados a manutenção das atividades do Convênio com a Polícia Cívil. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4740 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 1.321,80 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) destinada a manutenção das atividades e apoio ao Conselho Tutelar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4892 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 1.577,09 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) da marca Ciapetro destinado a manutenção das atividades das Estardas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5154 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 27,72 | |
Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (dexclorfeniramina maleato - dosagem 0,4 mg - solução oral em frasco de 100 mililitros) 24 unidades, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5343 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 328,80 | |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota deempenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5455 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.350,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Agosto/2021 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5724 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 5.809,70 | |
Credor: BACANA REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTE LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.514.064/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de calcário dolomitico destinados à manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5779 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 41,37 | |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimenticios destinados à manutenção das atividades do CRAS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5802 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 443,65 | |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6190 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 14,80 | |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cadeado de 30mm (01 unidade) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Total das anulações: /strong> | 537.356,24 |