Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/07/2021 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/07/2021 | Valor: 15.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 11.200,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/07/2021 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/07/2021 | Valor: 6.597,24 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Nota de empenho referente a folha de pagamento dos servidores referente a .. de 2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/07/2021 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a folha de pagamento relativo ao mês de .... 2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/07/2021 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a folha de pagamento relativo ao mês de .... 2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 892,50 | |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 35,30 | |
Credor: Hélio dos Reis Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 19,74 | |
Credor: Hélio dos Reis Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados à manutenção das atividades do CRAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 34,98 | |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados à manutenção das atividades do CRAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/07/2021 | Valor: 45.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/07/2021 | Valor: 21.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/07/2021 | Valor: 59.111,63 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/07/2021 | Valor: 17.200,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/07/2021 | Valor: 17.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/07/2021 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 533,88 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento decombustível para veiculos / máquinas de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 5.484,00 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento decombustível para veiculo de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 113,43 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veiculo de propriedade desta Prefeitura à disposição da U.T.C. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 293,84 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veiculo de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Publica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 6.580,76 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veiculo de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 1.514,06 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 29,40 | |
Credor: Delcio Morais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 296,70 | |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para distribuição às pessoas de baixa renda do Município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/07/2021 | Valor: 618,24 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leites especiais para distribuição gratuíta à pessoas de baixa do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2483 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 999,60 | |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de madeiras destinadas à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 5,89 | |
Credor: Hélio dos Reis Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 31,89 | |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 743,46 | |
Credor: Hélio dos Reis Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 484,00 | |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para distribuição às pessoas de baixa renda do Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 1.347,50 | |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de maeiras destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2888 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/07/2021 | Valor: 0,08 | |
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças usadas na revisão do carro Gol Rally 1.6 G6 placa: PWC 0933 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3133 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 29,37 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos à disposição da Polícia Civil conforme convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3134 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 10.090,32 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos à disposição da Polícia Militar comforme comvênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3135 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 7.354,60 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3136 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 82,92 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3137 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 4.143,75 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3138 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 1.881,00 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3139 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 1.305,35 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3140 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 5.402,07 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Vigilância Sanitária. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3141 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 942,09 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3142 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 1.158,87 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Conselho Tutelar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 1.630,13 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do CRAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3144 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 3.639,19 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3145 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 3.358,69 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3146 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/07/2021 | Valor: 614,46 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3178 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 55,00 | |
Credor: Hélio dos Reis Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de uso destinado à manutenção das atividades das praças, parques e jardins. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3348 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 703,05 | |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmpadas destinadas à manutenção das atividades das prçs, parques e jardins. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4231 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 2.536,60 | |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mateiais de construção destinados a distribuição a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Delistone Daniel dos Reis. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4284 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 3.165,10 | |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Lorraine Aparecida Marques. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4733 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 4.570,00 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) de marca Cia Petro destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4734 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 3.290,19 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) de marca Cia Petro destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4735 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 5.677,45 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível(Diesel Comum) de marca Cia Petro destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4739 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 5.870,27 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) da marca Cia Petrro destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4741 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 5.484,00 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) da marca Cia Petro destinado a manuenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4742 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 6.855,00 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) de marca Cia Petro destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4854 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 4.234,40 | |
Credor: COLEFAR LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), grupos A, B e E, produzidos pelos Órgãos relacionados à Saúde do Município de São João Batista do Glória/MG |
Total das anulações: /strong> | 338.241,99 |