Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 489,15 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao consumo de água de praças e jardins do Município, referente ao Mês . |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 7.806,67 | |
Credor: PASEP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Refere-se ao mes de /2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 25.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 2.167,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 300,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de ... de 2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 5.800,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente ao Auxílio Alimentação do pessoal do Centro Esportivo, relativo ao mês /2021, conforme relatorio em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 13.153,36 | |
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente ao pagamento de pedágiode veículos desta Prefeitura em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde sem parada obrigatória em praças de pedágio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 7.150,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a uxílio alimentação para o pessoal do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente conforme relatório em anexo. Refere-se ao mês de ... |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de pedágio de veículos desta Prefeitura em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 170,00 | |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de tarifas telefônicas. Relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2594 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.861,56 | |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente à tarifa de telefonia fixa da Secretaria Municipal de Administração, telefones 3524 1212-1798-1417-1211-1452-1622, referente ao mês |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.581,29 | |
Credor: EDER APARECIDO DE PAULA GARCIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.186-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas de diária de viagem a Belo Horizonte MG para participar de reunião com Dr. Márcio Almeida para futura contratação de consultoria visando recuperação de recursos e tributos para o Município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2842 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 380,00 | |
Credor: CLARO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. Refere-se ao mês de Maio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2843 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 400,00 | |
Credor: CLARO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. Refere-se ao mês de Maio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2979 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 40.000,00 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços técnicos de profissionais epecialzados em Auditoria e Consultoria Orçamentária e Financeira. Refere-se a despesas de viagens de técnicos da Empresa a serviço do Município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3363 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 220,00 | |
Credor: CLARO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de telecomunicações fixa. Refere-se ao Mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3372 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.2/2020 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3379 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.2/2020 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3385 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.1/2020 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4141 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 350,00 | |
Credor: Alexandre Magno Godoy | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a serviço do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4226 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 22.854,40 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços técnicos de profissionais epecialzados em Auditoria e Consultoria Orçamentária e Financeira. Refere-se a despesas de viagens de técnicos da Empresa a serviço do Município. Diárias e deslocamento de Técnicos conforme relatório em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4313 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 0,50 | |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.1/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4326 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 0,01 | |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia para todos e na compra de medicamentos do componente básico da Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. Ata 231.2/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5414 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1,00 | |
Credor: JOABE BORGES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 828.718.846-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: ssss |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5459 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/10/2021 | Valor: 27.690,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Agosto/2021 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5460 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Agosto/2021 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5626 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 12.754,00 | |
Credor: Comercial Automotiva Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneus e camara de ar destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Veículo: Retroescavadeira Randon RK 406 - OR: 7887 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6067 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 7.394,33 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustivel para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6197 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 2.138,52 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6198 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 4.816,63 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6199 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 3.566,34 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) destinado a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6200 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 10.730,03 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6201 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.954,63 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades do Convênio com a Polícia Civil. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6202 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 3.166,64 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) destinado a manutenção das atividades e Apoio ao Conselho Tutelar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6203 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 5.894,32 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6204 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 7.892,31 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6205 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 4.316,85 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6206 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 5.592,54 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6207 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 5.272,57 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6208 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 4.500,29 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6209 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.937,30 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10) destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6210 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 2.256,37 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina Comum) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6211 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 12.368,13 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6212 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 3.972,09 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina comum) destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6213 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/10/2021 | Valor: 3.365,87 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel S10 e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6214 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 6.084,00 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6215 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 7.098,00 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6216 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 7.108,51 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum) destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6599 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 6.434,13 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Diesel Comum e Gasolina Comum) destinados a manutenção das atividades da Secreatia Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7010 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 34.069,50 | |
Credor: JACQUELINE DE PAULA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.985.386/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços técnicos especializados com o objetivo de diagnosticar e recuperar créditos indentificados do Município. |
Total das anulações: /strong> | 336.058,87 |