Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5293 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/08/2020 | Valor: 154.755,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2153 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital - Covid-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5292 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/08/2020 | Valor: 26.636,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2153 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital - Covid-19 | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5144 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/08/2020 | Valor: 7.600,00 | |
Nº do documento: 232662 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIRCEU EVENTOS EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.849.025/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5136 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/08/2020 | Valor: 4.082,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5040 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/08/2020 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 81904 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DAIANE CRISTINA DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.678.294/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4907 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/08/2020 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 232594 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4906 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/08/2020 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 232594 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4828 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/08/2020 | Valor: 5.835,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.721.729/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4805 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/08/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 284068 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: RÁDIO INDEPENDÊNCIA DE PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.242.578/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4791 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/08/2020 | Valor: 139,77 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4737 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/08/2020 | Valor: 299,99 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4731 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/08/2020 | Valor: 255,66 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4726 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 430,40 | |
Nº do documento: 81703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4596 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/08/2020 | Valor: 3.554,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: DAMARES RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.540.524/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Total dos pagamentos: | 207.789,54 |