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Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

COVID-19

Agosto de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5293 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 154.755,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2153 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital - Covid-19 Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5292 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 26.636,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2153 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital - Covid-19 Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5144 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 7.600,00
Nº do documento: 232662 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIRCEU EVENTOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.849.025/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5136 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 4.082,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5040 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 81904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DAIANE CRISTINA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 26.678.294/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4907 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: 232594 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4906 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: 232594 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4828 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/08/2020 Valor: 5.835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.721.729/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4805 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 284068 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RÁDIO INDEPENDÊNCIA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.242.578/0001-10
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4791 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 139,77
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4737 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 299,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4731 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 255,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4726 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 430,40
Nº do documento: 81703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4596 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/08/2020 Valor: 3.554,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: DAMARES RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.540.524/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Total dos pagamentos: 207.789,54