Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4027 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 63006 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: VANESSA BRAZ CASSOLI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 833.309.416-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3931 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 11.520,00 | |
Nº do documento: 62503 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIRCEU EVENTOS EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.849.025/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3930 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 11.520,00 | |
Nº do documento: 62503 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIRCEU EVENTOS EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.849.025/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3364 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/06/2020 | Valor: 1.494,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 499,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Total dos pagamentos: | 27.183,20 |