Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6187 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/10/2020 | Valor: 270,42 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6035 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 4.484,00 | |
Nº do documento: 232646 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIRCEU EVENTOS EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.849.025/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6022 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 101403 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Comunicações FM Passos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.428.153/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 005966 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: VITOR HUGO DINIZ KALLAS MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.095.102/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5979 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 232648 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: RÁDIO INDEPENDÊNCIA DE PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.242.578/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5978 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 101401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: RÁDIO ALTERNATIVA E COMUNICAÇÃO DE PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.837.792/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5946 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 220,01 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5922 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 100602 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 2.878,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5850 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 3.428,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5781 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 85,02 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5769 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 139,99 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5734 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 699,99 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 7.221,63 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5640 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 45,54 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5638 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 589,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ANDORINHA ALIMENTOS -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5637 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 177,36 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5626 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 429,84 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5622 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 210,05 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5621 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 565,69 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 797,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 39,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 869,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 91,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 8.600,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5612 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 6.188,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 612,55 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5611 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 4.265,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 1.245,89 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 7.276,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 13.034,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 15.949,75 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 2.063,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5541 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 219,29 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5507 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 661,01 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 107,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ANDREA LEMOS DA SILVEIRA BUENO-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.970/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 2.007,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 10.395,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5459 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 1.150,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5457 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 687,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 107,52 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 1.646,21 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 78,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5435 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 6.031,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5435 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 12,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 219,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5433 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 1.299,00 | |
Nº do documento: 101503 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 2.955,76 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5432 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 346,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 244,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5431 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 365,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 6.315,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 2.517,94 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 62,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4967 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 200,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 1.022,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/10/2020 | Valor: 69,67 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: ANDREA LEMOS DA SILVEIRA BUENO-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.970/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4740 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 2.699,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Total dos pagamentos: | 131.687,45 |