Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/09/2018 | Valor: 4.300,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/09/2018 | Valor: 21.600,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/09/2018 | Valor: 4.800,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/09/2018 | Valor: 8.200,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/09/2018 | Valor: 374,86 | |
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/09/2018 | Valor: 1.255,40 | |
Credor: Pedro Alfredo Godinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/09/2018 | Valor: 440,61 | |
Credor: Gilmar Luiz da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/09/2018 | Valor: 660,00 | |
Credor: LÚCIO DE MORAIS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/09/2018 | Valor: 290,00 | |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/09/2018 | Valor: 22.155,76 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contribuição ao CISMIP Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microregião de Passos conforme convênio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/09/2018 | Valor: 2.566,74 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao mês de 2018.Pessoal Secretaria de Municipal de Infra Estrutura. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/09/2018 | Valor: 3.456,19 | |
Credor: COLEFAR LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de lixo hospitalar, residuos solidos, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 56,76 | |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinada as Atividades da Assessoria Jurídica. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 412,50 | |
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 7.5 toneladas de brita para manutenção de Pontes e Mataburros nas estradas vicinais do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/09/2018 | Valor: 826,50 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de Combustível para veículos destinados a manutenção da Limpeza Pública. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3883 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/09/2018 | Valor: 4.130,12 | |
Credor: SP COMERCIO E SERVIÇO EM DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 57.837.973/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4046 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/09/2018 | Valor: 418,20 | |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinadas as Atividades do Setor de Compras. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4827 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/09/2018 | Valor: 7.990,80 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 073/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5554 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 11,00 | |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5593 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/09/2018 | Valor: 870,00 | |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de publicação de Edital de Licitação Pregão Presencial n 059 e 064/2018 no Diário Oficial da União e Jornal Hoje em Dia. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5898 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 1.296,00 | |
Credor: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.016.532/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de ressolagem de 01 pneu para veículo desta Prefeitura utilizado na manutenção das Estradas Vicinais do Municipio.Placas HLF 4319. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6032 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 717,50 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de Combustível para veículos destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6065 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 0,01 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0198/2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6089 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/09/2018 | Valor: 912,72 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de Combustível para veículos destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Total das anulações: /strong> | 87.741,67 |