Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 997,72 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 285,24 | |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinadas as Atividades do Setor de Tesouraria. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 52,00 | |
Credor: SP COMERCIO E SERVIÇO EM DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 57.837.973/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3718 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 630,00 | |
Credor: JOSANE APARECIDA COSTA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.121.346-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Técnico em Administração.Refere-se aos meses de de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4101 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 92,90 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de Combustível para veículos destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4387 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 89,90 | |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4689 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 9,60 | |
Credor: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.872.656/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4864 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 382,40 | |
Credor: SP COMERCIO E SERVIÇO EM DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 57.837.973/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5226 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 1.032,55 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de Combustível para veículos destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Total das anulações: /strong> | 3.572,31 |