Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: 850129 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Tricia Borim de Simone Gouvea
CPF credor / CNPJ credor: 028.227.956-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 850129 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Tricia Borim de Simone Gouvea
CPF credor / CNPJ credor: 028.227.956-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: 850130 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO.
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 850130 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO.
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 876,00
Nº do documento: 82801 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: LARISA DE AGUIAR CAVALCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 648.218.626-20
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 320,00
Nº do documento: 281614 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Luzélia Aparecida Garcia Martins
CPF credor / CNPJ credor: 086.880.626-92
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.410,65
Nº do documento: 281614 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Luzélia Aparecida Garcia Martins
CPF credor / CNPJ credor: 086.880.626-92
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6015 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: 82601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 2.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5998 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: 82602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5994 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 82501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: MARTINS & SILVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.712.046/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5989 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 82501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: MARTINS & SILVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.712.046/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5988 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: 82501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: MARTINS & SILVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.712.046/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5984 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 26,00
Nº do documento: 82401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 22,00
Nº do documento: 854474 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANTONIO DONIZETE MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 260.865.408-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5967 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.101,74
Nº do documento: 82604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: ESCRITÓRIO CENTRAL ARREC.DISTR-ECAD.
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Direitos Autorais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 892,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Anderson de Souza Bastos
CPF credor / CNPJ credor: 949.866.226-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 892,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MARIA INÊZ DOS SANTOS GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 542.178.736-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 892,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Silvana Aparecida de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 037.313.576-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 892,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: EZILDA APARECIDA PEREIRA MACIEL.
CPF credor / CNPJ credor: 034.626.046-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 892,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: ELENICE GOMES DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 029.311.376-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 892,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: JANE DAS GRAÇAS SILVEIRA CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 877.123.936-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 892,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Heli Cristina Fraga
CPF credor / CNPJ credor: 102.881.526-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 892,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: CÉLIA MARA DE OLIVEIRA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 028.167.016-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 892,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Maria Aparecida Pinto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.966-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 892,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: LEILA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 032.063.536-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 892,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Juliana Aparecida Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 071.031.096-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 892,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Renata Vilela Ajeje
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 892,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Lupen De Freitas Santos
CPF credor / CNPJ credor: 171.953.418-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 892,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: DEUZA IZÉLIA VITÓRIA PEREIRA VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.436-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 892,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Maria Helena de Oliveira Brito
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.448-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 892,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MARILDA ISRAEL DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 030.472.896-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 892,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Suelaine aparecida Silva Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 040.865.216-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 892,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: LILIAN DA SILVA GODINHO.
CPF credor / CNPJ credor: 048.888.296-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 892,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Ana Maria de Oliveira Fonseca Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 026.025.576-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 892,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: LUCILEIA APARECIDA AMBROSIO
CPF credor / CNPJ credor: 985.196.116-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 892,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MICHELE LUCIANE DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 069.448.106-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

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Número do empenho: 5938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 892,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

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Número do empenho: 5937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 216,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Herli Marques de Souza.
CPF credor / CNPJ credor: 325.292.446-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

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Número do empenho: 5936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 216,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: ANDREA SCOTTI FALCUCI.
CPF credor / CNPJ credor: 135.506.668-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

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Número do empenho: 5934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 216,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: JOÃO DE OLIVEIRA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 272.308.646-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

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Número do empenho: 5933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 216,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Franciele Vilela Souza
CPF credor / CNPJ credor: 042.457.226-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

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Número do empenho: 5931 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 30.501,10
Nº do documento: 850001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 55659-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes

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Número do empenho: 5905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 8,33
Nº do documento: 854484 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOLANGE APARECIDA RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 886.994.476-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 509,06
Nº do documento: 854484 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOLANGE APARECIDA RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 886.994.476-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico

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Número do empenho: 5900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 854468 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JOSÉ ASTER DIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 85,13
Nº do documento: 82001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 98,00
Nº do documento: 854467 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ueber José De Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 854465 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5890 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 003027 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 7.990,00
Nº do documento: 82603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 850050 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: RITHIER LEMOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 963.655.286-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 696,00
Nº do documento: 854475 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RITHIER LEMOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 963.655.286-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 53,33
Nº do documento: 281605 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JOÃO PEDRO EUGÊNIO DE MEDEIROS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.196-78
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 959,44
Nº do documento: 281605 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JOÃO PEDRO EUGÊNIO DE MEDEIROS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.196-78
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Empregado Publico

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Número do empenho: 5829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 212,82
Nº do documento: 81301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 43,33
Nº do documento: 003025 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Inêz Gomes de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 002.279.986-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5824 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 173,92
Nº do documento: 003025 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Inêz Gomes de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 002.279.986-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 26,00
Nº do documento: 281586 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FAGNER DA SILVA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 366.130.648-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 1.165,20
Nº do documento: 281586 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FAGNER DA SILVA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 366.130.648-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 11,67
Nº do documento: 854462 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GUATABÍ DE OLIVEIRA MARCIANO.
CPF credor / CNPJ credor: 008.377.636-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 645,54
Nº do documento: 854462 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GUATABÍ DE OLIVEIRA MARCIANO.
CPF credor / CNPJ credor: 008.377.636-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5818 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 7.364,46
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5811 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 54396-9
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.668,00
Nº do documento: 281565 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5800 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 5,55
Nº do documento: 281564 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: 281549 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Messias de Matos Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 432.993.856-15
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.302,24
Nº do documento: 281549 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Messias de Matos Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 432.993.856-15
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5777 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 182,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 213-1
Credor: ADRIANO RODRIGUES LEITE ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.371.974/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5776 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 1.477,86
Nº do documento: 003029 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5775 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 216,30
Nº do documento: 850889 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5774 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 35,67
Nº do documento: 850889 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5773 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 1.082,64
Nº do documento: 854472 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5772 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 35,67
Nº do documento: 281598 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5771 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 2.451,21
Nº do documento: 850887 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5770 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 108,15
Nº do documento: 003029 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5769 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 13,54
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 5760 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 211,19
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 5755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 189,80
Nº do documento: 281601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JOSÉ SOARES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 884.260.174-87
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5753 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 3.294,00
Nº do documento: 854470 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES.
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5752 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 850,00
Nº do documento: 850128 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: ROGERIO PANIAGUA -MEI
CPF credor / CNPJ credor: 16.516.681/0001-85
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 20.389,09
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 5750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: 281531 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ademir Francisco Souza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.443.716-11
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.676,03
Nº do documento: 281531 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ademir Francisco Souza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.443.716-11
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 43,33
Nº do documento: 854349 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA IZABEL DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 066.222.426-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.949,34
Nº do documento: 854349 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA IZABEL DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 066.222.426-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Empregado Publico

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Número do empenho: 5746 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: 81010 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 110,01
Nº do documento: 851941 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques
CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 5706 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 2.778,63
Nº do documento: 850738 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5705 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 2.970,00
Nº do documento: 850738 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5704 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 6.534,00
Nº do documento: 81001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 850733 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: VALDECIR FIGUEIREDO SEVERIANO
CPF credor / CNPJ credor: 995.254.616-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5700 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 139,65
Nº do documento: 003024 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 850736 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: CIRO JOSE ORDONES DELFRARO
CPF credor / CNPJ credor: 082.723.146-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: LIVIA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 080.746.546-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 850740 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: JEFFERSON DOMINGOS VALLE
CPF credor / CNPJ credor: 991.484.129-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 850737 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: FELIPE MARQUES TOME
CPF credor / CNPJ credor: 077.942.566-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 850739 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: DELYSON VINICIUS OLIVEIRA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 092.115.186-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: LAÍS MILENA BARROS.
CPF credor / CNPJ credor: 083.026.876-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 799,00
Nº do documento: 281541 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lucas Javan Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 440,00
Nº do documento: 281542 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5688 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 808,51
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 54396-9
Credor: L H L DEL REY & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.795.375/0001-46
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5685 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 2.565,00
Nº do documento: 281604 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 281571 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: THAMARA APARECIDA DA SILVA MELO CATANHA
CPF credor / CNPJ credor: 071.621.696-51
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5680 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 53,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 281569 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 281570 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 281568 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 281011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: RITHIER LEMOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 963.655.286-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 5671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 281010 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: MARIA DELMA FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 498.847.516-68
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 5662 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 1.282,50
Nº do documento: 003026 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5661 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.425,00
Nº do documento: 854359 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5660 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 71,25
Nº do documento: 281604 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5659 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 285,00
Nº do documento: 281598 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5658 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 71,25
Nº do documento: 281598 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5654 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.950,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 872,10
Nº do documento: 003028 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RENATO BATISTA GONÇALVES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 081.958.126-78
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5641 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 83101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5640 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 188,16
Nº do documento: 854337 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SEBASTIÃO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5636 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 14,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
CPF credor / CNPJ credor: 00.375.972/0002-41
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5634 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 243,78
Nº do documento: 002920 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 698,00
Nº do documento: 854441 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 875,00
Nº do documento: 850123 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: ENEIAS NASCIMENTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 082.866.856-60
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: 850124 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: STENIO GOMES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 850,00
Nº do documento: 850127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: RUMYARA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 118.561.706-08
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 726,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 465,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Keila de Paulo Silva Nogueira
CPF credor / CNPJ credor: 044.234.476-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 465,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 465,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 465,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Bianca Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.706-83
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5621 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 660,75
Nº do documento: 854336 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Elisângela Aparecida Marques Lara
CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 850734 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 850735 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: Sebastião Garcia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.983.506-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 830,88
Nº do documento: 281572 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 935,00
Nº do documento: 281595 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 002913 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TALITA ABREU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 080.746.996-33
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 1.117,00
Nº do documento: 281587 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: José Luiz de Oliveira Vaz
CPF credor / CNPJ credor: 152.637.116-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5613 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: REDE RURAL GLORIA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.689.751/0001-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5612 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 660,00
Nº do documento: 281573 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5610 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 281543 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5596 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 1.873,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5595 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 726,00
Nº do documento: 002919 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANDRÉ GRANDI LEITE - PUBLICUS COMUNICAÇÃO & MARKETING
CPF credor / CNPJ credor: 20.277.941/0001-84
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5594 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 296,51
Nº do documento: 281619 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5593 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 47,76
Nº do documento: 281619 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5592 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 281615 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IDEAL ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.885.022/0006-77
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5591 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 517,40
Nº do documento: 230704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5589 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 281615 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IDEAL ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.885.022/0006-77
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5585 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 170,00
Nº do documento: 81901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5584 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 204,00
Nº do documento: 81901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 25.754,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 738,71
Nº do documento: 854340 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ELEIDA DE FREITAS MARQUES SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 159.811.108-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 004752 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALEXSANDRA RODRIGUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 160.006.238-52
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5578 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 281597 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5576 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: 850126 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5575 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 182,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5574 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 455,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 281529 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALINE VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 055.529.716-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2.911,47
Nº do documento: 281529 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALINE VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 055.529.716-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 281528 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DANILO JOSÉ SOARES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.089,68
Nº do documento: 281528 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DANILO JOSÉ SOARES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 281527 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EURÍPEDES DE OLIVEIRA PIRES.
CPF credor / CNPJ credor: 876.993.386-34
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.744,79
Nº do documento: 281527 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EURÍPEDES DE OLIVEIRA PIRES.
CPF credor / CNPJ credor: 876.993.386-34
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 854348 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2.117,08
Nº do documento: 854348 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 854347 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LILIAN DA SILVA GODINHO.
CPF credor / CNPJ credor: 048.888.296-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.524,67
Nº do documento: 854347 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LILIAN DA SILVA GODINHO.
CPF credor / CNPJ credor: 048.888.296-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: 854346 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARILDA GARCIA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 648.219.946-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.553,88
Nº do documento: 854346 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARILDA GARCIA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 648.219.946-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 7.731,87
Nº do documento: 854338 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILO PARREIRA JUNIOR.
CPF credor / CNPJ credor: 570.815.736-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 854345 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Silvana Aparecida de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 037.313.576-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.051,07
Nº do documento: 854345 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Silvana Aparecida de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 037.313.576-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 281739 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALIANA RIBEIRO DA SILVA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 034.353.086-48
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 925,03
Nº do documento: 281739 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALIANA RIBEIRO DA SILVA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 034.353.086-48
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 281526 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REGINA GONÇALVES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 874.776.966-15
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 925,03
Nº do documento: 281526 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REGINA GONÇALVES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 874.776.966-15
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 281525 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCELO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 009.592.886-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2.289,92
Nº do documento: 281525 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCELO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 009.592.886-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: 281524 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Celso Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 054.828.276-58
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.590,36
Nº do documento: 281524 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Celso Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 054.828.276-58
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 281523 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CRESEMIL DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 475.742.086-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.576,89
Nº do documento: 281523 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CRESEMIL DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 475.742.086-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: 281522 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: José dos Reis Faria
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.786-15
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.697,11
Nº do documento: 281522 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: José dos Reis Faria
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.786-15
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: 281521 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON EVANGELISTA DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 212.992.776-91
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.563,41
Nº do documento: 281521 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON EVANGELISTA DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 212.992.776-91
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 281740 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCÍLIO MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 037.268.536-69
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.691,56
Nº do documento: 281740 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCÍLIO MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 037.268.536-69
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 281727 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 074.747.446-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 5541 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 8,55
Nº do documento: 281734 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5540 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 920,00
Nº do documento: 281017 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5538 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 52,50
Nº do documento: 281619 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5536 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 1.616,47
Nº do documento: 281600 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5535 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 1.039,06
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 213-1
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5534 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5491 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5488 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.030,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 5486 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 1.204,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 213-1
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5485 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 168,00
Nº do documento: 850888 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5482 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 59,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5481 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 63,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5480 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 82,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5479 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 150,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5477 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 49,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5476 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 94,61
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5475 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 54,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5474 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 325,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5473 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 110,61
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5472 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 33,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5471 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 198,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5470 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 46,18
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 4.239,00
Nº do documento: 854360 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5428 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 375,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 147,20
Nº do documento: 854461 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Luzia Maria dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5423 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 71,40
Nº do documento: 281609 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 4.105,53
Nº do documento: 281533 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5420 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 53,20
Nº do documento: 281606 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5403 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 17,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5402 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 429,43
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5400 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 27,99
Nº do documento: 82701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5396 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 119,40
Nº do documento: 281616 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 90,67
Nº do documento: 002906 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: FERNANDA ISRAEL DE SIMONE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 070.166.836-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2.310,09
Nº do documento: 002906 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: FERNANDA ISRAEL DE SIMONE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 070.166.836-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 147,33
Nº do documento: 002905 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Tarcila Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.044.126-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.348,87
Nº do documento: 002905 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Tarcila Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.044.126-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Empregado Publico

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Número do empenho: 5381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 90,67
Nº do documento: 002904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RENATA ALINE DOS REIS SOUZA MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 036.920.476-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.316,57
Nº do documento: 002904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RENATA ALINE DOS REIS SOUZA MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 036.920.476-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Publico

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Número do empenho: 5379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 147,33
Nº do documento: 002903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Inêz Gomes de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 002.279.986-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.153,14
Nº do documento: 002903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Inêz Gomes de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 002.279.986-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 26,00
Nº do documento: 002902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SELMA DIAS FERREIRA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 865.752.956-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 63,07
Nº do documento: 002902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SELMA DIAS FERREIRA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 865.752.956-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 147,33
Nº do documento: 002901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ALECSANDRA MARQUES SOARES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 985.190.696-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.223,22
Nº do documento: 002901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ALECSANDRA MARQUES SOARES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 985.190.696-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 4.309,18
Nº do documento: 854339 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CIRO JOSE ORDONES DELFRARO
CPF credor / CNPJ credor: 082.723.146-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 85,33
Nº do documento: 854343 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MICELANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 071.313.036-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 897,42
Nº do documento: 854343 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MICELANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 071.313.036-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 46,67
Nº do documento: 854344 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOLANGE APARECIDA RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 886.994.476-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2.122,28
Nº do documento: 854344 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOLANGE APARECIDA RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 886.994.476-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 22.155,03
Nº do documento: 854342 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VIRNA GRINTACI PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 599.477.726-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 3.361,46
Nº do documento: 854341 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FELIPE MARQUES TOME
CPF credor / CNPJ credor: 077.942.566-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 38,33
Nº do documento: 281738 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 3.357,95
Nº do documento: 281738 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2.270,52
Nº do documento: 281530 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CIRLENA APARECIDA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 365.086.676-53
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5355 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 945,12
Nº do documento: 230701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 5351 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 25,38
Nº do documento: 281616 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5329 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.240,50
Nº do documento: 281616 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5318 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.720,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5317 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 7.290,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 213-1
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 2.026,23
Nº do documento: 851947 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: VIVIANE RAMOS DA CUNHA.
CPF credor / CNPJ credor: 129.483.026-09
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5283 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 121,27
Nº do documento: 850125 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5281 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 37,10
Nº do documento: 281616 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 281567 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Marcos Antonio Silva
CPF credor / CNPJ credor: 484.167.546-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 281567 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Marcos Antonio Silva
CPF credor / CNPJ credor: 484.167.546-91
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 281567 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Marcos Antonio Silva
CPF credor / CNPJ credor: 484.167.546-91
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5276 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 59,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: 281601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JOSÉ SOARES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 884.260.174-87
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 227,00
Nº do documento: 002912 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 850122 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.110,46
Nº do documento: 854354 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5267 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5265 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 137,50
Nº do documento: 230703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5264 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 189,47
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5263 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 103,23
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5262 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 69,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5261 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 206,25
Nº do documento: 281618 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5259 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 59,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5255 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 6.878,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5250 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 736,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5249 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.227,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5247 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 81901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5240 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 311,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5232 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 141,18
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5230 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 166,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5229 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.737,44
Nº do documento: 230701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5228 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 127,53
Nº do documento: 230701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5227 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 786,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5226 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 854352 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5225 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 281593 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5223 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 150,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5222 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.389,70
Nº do documento: 281608 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.130.614/0001-53
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5221 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 267,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 55.998.314/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5220 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 577,00
Nº do documento: 281733 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5219 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 476,50
Nº do documento: 281733 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5218 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 482,50
Nº do documento: 281733 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5217 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 320,00
Nº do documento: 281733 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5216 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 643,75
Nº do documento: 281548 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5215 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 11,76
Nº do documento: 230701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 131,57
Nº do documento: 281613 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GLEUBERD DE OLIVEIRA CHAVES.
CPF credor / CNPJ credor: 572.934.066-49
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5212 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 2.160,00
Nº do documento: 281584 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5211 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 1.178,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5210 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 745,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5209 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5208 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 72,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 59,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5206 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 258,75
Nº do documento: 281591 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5205 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 315,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 5203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 281602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 407,00
Nº do documento: 002908 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Érica da Silva Rosa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 058.449.746-62
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5201 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 325,00
Nº do documento: 281544 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Chaveiro Brasil - Jeiel Costa Chaveiro
CPF credor / CNPJ credor: 11.474.168/0001-55
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5200 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 111,00
Nº do documento: 281566 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Luiz Fabiano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 11.071.689/0001-61
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5199 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5198 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 825,00
Nº do documento: 81702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 5197 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 830,30
Nº do documento: 81702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 5196 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 425,00
Nº do documento: 81702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 5194 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 222,40
Nº do documento: 81701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 5193 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 1.266,00
Nº do documento: 81701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5191 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 195,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 5189 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 136,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5188 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.467,60
Nº do documento: 281537 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUIZ HENRIQUE HARTMANN CORREA - SENIOR UNIFORMES ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.608.398/0001-22
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5187 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 74,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5185 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 930,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LUCIANA MARTINEZ GONÇALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.374.951/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5183 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 106,30
Nº do documento: 281589 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 160,01
Nº do documento: 82101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 5181 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 72,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Look Tênnis Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5180 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 254,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Look Tênnis Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5179 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 1.266,18
Nº do documento: 854463 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5178 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 42,25
Nº do documento: 281577 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5177 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 206,25
Nº do documento: 281618 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5176 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 69,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5175 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 59,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5174 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 195,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5173 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 76,05
Nº do documento: 854458 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5172 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 685,90
Nº do documento: 230703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5171 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 98,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5165 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.380,52
Nº do documento: 854442 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5163 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 281558 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5162 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 281558 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 281558 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5156 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 167,60
Nº do documento: 281578 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5154 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 44,20
Nº do documento: 281589 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5153 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 320,34
Nº do documento: 854463 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5152 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 116,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5151 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 190,95
Nº do documento: 281591 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5150 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 42,53
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5149 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 59,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5147 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 671,99
Nº do documento: 281736 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JORNAL CIDADE ITAU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 854455 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CHRISTANO DORNELES DE MORAIS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 086.072.356-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5145 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 311,40
Nº do documento: 81402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5144 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 2.205,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5142 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 16,31
Nº do documento: 854463 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5141 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 87,02
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5140 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.190,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5139 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 854451 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5138 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 5,27
Nº do documento: 281561 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 4.364,91
Nº do documento: 281160 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 132,60
Nº do documento: 851949 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Flávio Murilo Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 068.972.636-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5134 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 389,98
Nº do documento: 002910 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5133 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 79,05
Nº do documento: 281561 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5131 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 133,00
Nº do documento: 281553 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5130 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 110,03
Nº do documento: 850125 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5128 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 94,21
Nº do documento: 281550 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5127 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.678,77
Nº do documento: 281534 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 42,25
Nº do documento: 281577 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5123 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 206,25
Nº do documento: 81401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5122 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 152,10
Nº do documento: 854458 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5121 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 1.158,55
Nº do documento: 81401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5113 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 119,50
Nº do documento: 281588 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5112 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 310,00
Nº do documento: 281545 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Balanças Passos & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.277.210/0001-08
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 323,08
Nº do documento: 281557 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 182,40
Nº do documento: 061204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.897-7
Credor: Alini dos Reis-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5104 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 061201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.897-7
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5092 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 55,60
Nº do documento: 281551 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5091 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 67,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5090 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 176,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5089 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 888,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5088 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 69,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5087 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 59,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5086 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 8,38
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5085 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 37,61
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 5084 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 104,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 5083 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 199,86
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5082 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 120,65
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5079 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 1.240,50
Nº do documento: 281588 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 5078 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 625,00
Nº do documento: 281588 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 5077 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 501,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5076 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 295,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5075 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 277,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5074 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 1.603,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 5071 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 906,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 5069 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 22,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5063 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 56,70
Nº do documento: 281550 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 5062 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 132,50
Nº do documento: 281555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 5057 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 185,04
Nº do documento: 81009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5056 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 281550 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 255,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5042 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 16,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5041 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 52,50
Nº do documento: 281559 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5040 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 190,95
Nº do documento: 281555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 28,31
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5038 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 432,25
Nº do documento: 854453 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5035 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 397,80
Nº do documento: 281547 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JONAS ALCANTARA DOS SANTOS- ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.365.976/0001-96
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5034 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO MAISTRO GELATI-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.529.033/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5032 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 5.450,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MIB DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5029 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 133,00
Nº do documento: 281553 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5028 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 33,50
Nº do documento: 281556 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5027 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 99,45
Nº do documento: 281551 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 1.633,31
Nº do documento: 80301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.641,58
Nº do documento: 002907 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.026,99
Nº do documento: 854357 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 5.506,78
Nº do documento: 81009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5022 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 2.489,81
Nº do documento: 81009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5022 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 3.451,01
Nº do documento: 81009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.193,29
Nº do documento: 81009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5021 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.250,04
Nº do documento: 81009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5021 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 948,60
Nº do documento: 81009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 536,76
Nº do documento: 81009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5020 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 265,66
Nº do documento: 81009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 3.423,49
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5019 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 3.734,65
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5019 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.193,42
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5019 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 663,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5019 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 929,73
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 107,64
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5018 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 249,73
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 278,72
Nº do documento: 81009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5017 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 327,47
Nº do documento: 81009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5017 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 157,49
Nº do documento: 81009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5017 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 141,29
Nº do documento: 81009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5017 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 293,84
Nº do documento: 81009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 54,90
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 207,12
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 329,48
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 245,69
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 171,11
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 37,44
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 122,73
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 35,69
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 144,72
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 606,62
Nº do documento: 81102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5012 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.369,10
Nº do documento: 81102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5012 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 653,66
Nº do documento: 81102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5012 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 493,35
Nº do documento: 81102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 47,73
Nº do documento: 81007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 294,41
Nº do documento: 81007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5010 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 295,81
Nº do documento: 81007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5010 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 315,56
Nº do documento: 81007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5010 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 222,24
Nº do documento: 81007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 2.404,61
Nº do documento: 81007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5009 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 2.552,01
Nº do documento: 81007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5009 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.900,55
Nº do documento: 81007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5009 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 2.027,53
Nº do documento: 81007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 18,31
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 73,20
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 91,52
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 199,00
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5006 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 330,18
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5006 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 204,01
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5006 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 337,21
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 164,71
Nº do documento: 81007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5005 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 54,90
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 206,68
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5004 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 294,41
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5004 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 193,39
Nº do documento: 81007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5004 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 125,83
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 825,83
Nº do documento: 81309 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 5002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 215,44
Nº do documento: 80702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 5001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 4.416,61
Nº do documento: 81307 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCELINO MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 904.552.236-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

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Número do empenho: 4991 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 595,01
Nº do documento: 854355 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4990 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 457,70
Nº do documento: 281559 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4989 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 467,65
Nº do documento: 281559 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4988 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 111,44
Nº do documento: 281559 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4987 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 218,90
Nº do documento: 281559 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4985 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 652,00
Nº do documento: 854447 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4984 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 83,74
Nº do documento: 281550 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4980 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 3.512,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4979 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 230,40
Nº do documento: 281556 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4977 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.923,80
Nº do documento: 281616 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4974 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 163,41
Nº do documento: 281550 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4973 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 281550 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4972 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 56,00
Nº do documento: 281550 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4971 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 132,00
Nº do documento: 281550 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4970 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4966 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 417,00
Nº do documento: 281551 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4965 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 86,70
Nº do documento: 854446 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4964 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 65,60
Nº do documento: 002918 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4963 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 584,55
Nº do documento: 281551 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4959 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 144,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4958 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 54,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4957 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.155,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4947 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 344,16
Nº do documento: 281574 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4946 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 4.809,35
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4945 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.970,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4944 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 68,32
Nº do documento: 854453 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4942 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 493,92
Nº do documento: 281551 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.692,00
Nº do documento: 281535 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4940 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 501,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4939 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 984,00
Nº do documento: 854451 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4937 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 81901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4936 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 24,00
Nº do documento: 281557 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4932 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 59,70
Nº do documento: 281559 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4931 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 286,56
Nº do documento: 281559 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4929 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4866 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 42,25
Nº do documento: 281577 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4864 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 206,25
Nº do documento: 281555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4863 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 228,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4862 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 100,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4861 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 135,20
Nº do documento: 854458 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4860 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.065,03
Nº do documento: 854443 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4859 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 393,00
Nº do documento: 281555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4858 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 520,00
Nº do documento: 281555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4857 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 101,40
Nº do documento: 281577 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4856 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 107,22
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4855 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 28,85
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4854 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 193,02
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4853 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 68,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4852 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 909,50
Nº do documento: 281555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4851 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 201,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4850 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 47,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4849 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 146,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4848 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 63,88
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4847 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 682,50
Nº do documento: 281555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4844 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 53,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4843 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 238,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: JOÃO BATISTA DE SIMONE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.301.201/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4841 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 414,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: JOÃO BATISTA DE SIMONE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.301.201/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4839 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lemos e Gomide Ltda.ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.448.571/0001-56
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4838 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 247,00
Nº do documento: 281554 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4837 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 854445 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4836 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 22,00
Nº do documento: 281554 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4835 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 103,00
Nº do documento: 281554 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4834 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: 281575 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4833 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.181,00
Nº do documento: 281554 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4832 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 227,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 213-1
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4828 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 44,80
Nº do documento: 281588 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4822 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 456,00
Nº do documento: 281563 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4821 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4820 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.250,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4818 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 34,30
Nº do documento: 281551 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4817 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 316,50
Nº do documento: 002918 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4813 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 208,00
Nº do documento: 061204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.897-7
Credor: JONAS ALCANTARA DOS SANTOS- ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.365.976/0001-96
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4812 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 55,00
Nº do documento: 281551 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4811 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 412,50
Nº do documento: 281556 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4810 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 354,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 4808 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 480,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 4807 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.950,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 4804 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 7,02
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4803 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 715,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4802 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 206,50
Nº do documento: 854464 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4801 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 595,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4800 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 64,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4799 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 125,70
Nº do documento: 854358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4798 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 184,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4797 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 94,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4756 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 330,82
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4755 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 47,49
Nº do documento: 854350 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4754 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 858,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4752 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 216,60
Nº do documento: 281589 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4751 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 281538 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4749 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 5.100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MIB DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4747 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.188,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4746 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 624,04
Nº do documento: 854351 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4745 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 228,15
Nº do documento: 854458 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4744 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 110,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4743 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 37,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4742 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.595,00
Nº do documento: 281556 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4741 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 96,00
Nº do documento: 854451 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4689 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 2.102,00
Nº do documento: 281532 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FLORICULTURA EMILLY LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4688 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.454,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4687 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 59,70
Nº do documento: 850121 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4686 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 48,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Casa do Encanador de Passos Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4685 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 71,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4682 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.977,00
Nº do documento: 281612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4681 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 863,60
Nº do documento: 281560 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4680 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 4.284,20
Nº do documento: 81104 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4678 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 348,00
Nº do documento: 854451 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4677 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 133,00
Nº do documento: 281553 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4660 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 188,50
Nº do documento: 281592 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4659 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4654 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 8,35
Nº do documento: 281551 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 973,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 4650 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 184,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 4649 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 281546 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4646 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 2.194,94
Nº do documento: 854350 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4645 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 186,69
Nº do documento: 854350 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4610 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.240,50
Nº do documento: 281556 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4607 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 81,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4606 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 168,06
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4593 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 206,25
Nº do documento: 281555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4592 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.155,50
Nº do documento: 281555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4586 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 523,75
Nº do documento: 281555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4584 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 561,25
Nº do documento: 281555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4582 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 616,00
Nº do documento: 281555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4581 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 529,20
Nº do documento: 854351 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4579 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4578 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 318,13
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4577 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 445,02
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4576 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.980,05
Nº do documento: 81007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4575 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 506,31
Nº do documento: 81102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4574 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 314,76
Nº do documento: 81007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4573 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 109,80
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4572 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 18,31
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4571 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 201,31
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4570 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 152,03
Nº do documento: 81007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4569 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 148,56
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4568 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 002911 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Inox Piumhi Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 03.973.664/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4561 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 463,60
Nº do documento: 281550 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4560 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 276,96
Nº do documento: 281550 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4558 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 80,34
Nº do documento: 281550 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4551 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 52,50
Nº do documento: 281559 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4549 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 118,26
Nº do documento: 281555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 435,91
Nº do documento: 81302 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 4539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 149,10
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 4538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 2.174,25
Nº do documento: 81301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SANDRA INEZ DE SOUZA PAIM.
CPF credor / CNPJ credor: 874.778.156-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

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Número do empenho: 4537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 513,60
Nº do documento: 81306 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 4536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 202,41
Nº do documento: 80703 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 4535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 2.530,06
Nº do documento: 81304 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SEBASTIANA DARC DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.958-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

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Número do empenho: 4534 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 183,00
Nº do documento: 281553 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4532 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 281563 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4530 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 301,00
Nº do documento: 281559 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4528 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 002915 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4524 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4520 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 392,50
Nº do documento: 281551 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4511 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 429,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4499 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 593,92
Nº do documento: 002914 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4489 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 616,00
Nº do documento: 281555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4488 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 52,50
Nº do documento: 281559 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4484 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 835,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: Nadix Prestadora de Serviço e Comércio Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4476 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 82,72
Nº do documento: 81007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4470 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 127,14
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4468 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 206,25
Nº do documento: 281555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 245,75
Nº do documento: 281552 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.240,44
Nº do documento: 281552 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4461 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 281556 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4460 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 59,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4453 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 76,05
Nº do documento: 854458 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4452 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 820,00
Nº do documento: 281555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4451 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 561,25
Nº do documento: 281555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4450 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 926,80
Nº do documento: 281555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 402,95
Nº do documento: 281555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4448 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 647,85
Nº do documento: 854351 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4439 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 68,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4438 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 125,01
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4420 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 1.662,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

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Número do empenho: 4415 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 88,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4414 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 536,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4405 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 408,00
Nº do documento: 002915 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4396 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.185,73
Nº do documento: 854350 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 614,38
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 4384 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 85,63
Nº do documento: 854350 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 4371 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 71,98
Nº do documento: 281560 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4368 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 3.300,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

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Número do empenho: 4361 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 5,15
Nº do documento: 854450 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4359 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 294,89
Nº do documento: 281551 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4358 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 204,98
Nº do documento: 281551 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4335 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 5,15
Nº do documento: 854450 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4282 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 128,28
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4277 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 229,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4274 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: 002917 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4273 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 522,33
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4269 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 277,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4262 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 766,81
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4261 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: 002917 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4259 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 49,90
Nº do documento: 281617 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4258 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 13,00
Nº do documento: 281551 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 203,10
Nº do documento: 281551 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4219 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 36,81
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 156,64
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 26,86
Nº do documento: 281551 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4185 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 190,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 14.923,50
Nº do documento: 82101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.577,60
Nº do documento: 281551 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 111,00
Nº do documento: 281616 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 2.989,50
Nº do documento: 281592 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 58,13
Nº do documento: 281617 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 3.430,52
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 38,95
Nº do documento: 281556 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 174,00
Nº do documento: 281556 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 830,40
Nº do documento: 281551 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 208,00
Nº do documento: 002917 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3884 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 33,90
Nº do documento: 281578 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 1.056,13
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 1.235,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3763 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.745,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2144 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 3761 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 854356 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3751 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 216,00
Nº do documento: 281592 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3750 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 148,86
Nº do documento: 281616 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3724 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 1.055,40
Nº do documento: 854464 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3719 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.655,47
Nº do documento: 854444 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3698 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 219,90
Nº do documento: 281551 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3682 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 160,61
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 896,25
Nº do documento: 281551 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 40,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 162,77
Nº do documento: 281617 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 15,44
Nº do documento: 281551 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 364,42
Nº do documento: 281551 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 74,18
Nº do documento: 281617 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 20.311,67
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 1.815,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 366,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 185,97
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.487,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 26,00
Nº do documento: 002917 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 1.478,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 13,00
Nº do documento: 002917 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 253,50
Nº do documento: 281594 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JONAS ALCANTARA DOS SANTOS- ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.365.976/0001-96
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 6.114,49
Nº do documento: 81302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 12.468,71
Nº do documento: 81301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 68,67
Nº do documento: 851943 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JÉSSICA SOUZA E SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 016.276.626-26
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 5.928,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 1.838,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 289,13
Nº do documento: 81005 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 132,60
Nº do documento: 851942 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DÉBORA DE BRITO SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 117.710.506-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 44,95
Nº do documento: 281539 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 1.565,35
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 44,95
Nº do documento: 281603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 6.380,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 4.420,52
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 191,71
Nº do documento: 851948 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JULIENE APARECIDA GAMA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 124.146.026-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 44,95
Nº do documento: 854459 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 44,95
Nº do documento: 281590 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 837,50
Nº do documento: 281616 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 514,88
Nº do documento: 851939 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: BRUNA RESENDE DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 127.031.306-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 514,88
Nº do documento: 851950 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: BRUNA RESENDE DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 127.031.306-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 170,68
Nº do documento: 281596 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 258,83
Nº do documento: 002909 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

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Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 865,00
Nº do documento: 851940 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JACKSON ANTONIO COELHO TERRA.
CPF credor / CNPJ credor: 118.383.396-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1916 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 431,20
Nº do documento: 851944 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CLAYTON DOS SANTOS SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 125.465.456-98
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 109,80
Nº do documento: 81102 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 96,39
Nº do documento: 83101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 35.205-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 233,20
Nº do documento: 851946 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 559,00
Nº do documento: 851945 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Paulina Cristina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 048.921.146-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 408,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 11.208,21
Nº do documento: 2402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 5.036,40
Nº do documento: 2402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 44,95
Nº do documento: 281576 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 281579 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 281013 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 281582 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 281014 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 281021 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 281580 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 281012 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 281020 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 281581 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 78,00
Nº do documento: 281016 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 281019 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 281583 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 281015 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 281022 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 3.813,67
Nº do documento: 2402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 23.111,95
Nº do documento: 2402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 365,00
Nº do documento: 281731 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 321,40
Nº do documento: 002604 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 171,93
Nº do documento: 002604 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.747,49
Nº do documento: 002604 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.482,94
Nº do documento: 002604 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.053,42
Nº do documento: 002604 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 63.198,78
Nº do documento: 2402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 44.907,58
Nº do documento: 2402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 27,50
Nº do documento: 281603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 852 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.204,61
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 852 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 2.529,83
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 761 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 81105 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 595 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 2.952,33
Nº do documento: 2402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 44,95
Nº do documento: 281590 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 472 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 559,97
Nº do documento: 2402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 1.018,14
Nº do documento: 2402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 8.231,81
Nº do documento: 2402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 281732 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 4.480,00
Nº do documento: 281728 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 820,00
Nº do documento: 281540 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 5.395,31
Nº do documento: 2402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 752,70
Nº do documento: 281607 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 22.478,18
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 23.022,28
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE.
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE.
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 64,15
Nº do documento: 81003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 199,51
Nº do documento: 81101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 115,63
Nº do documento: 83102 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 850,00
Nº do documento: 854353 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 1.333,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 64,91
Nº do documento: 81103 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.362,96
Nº do documento: 81004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 114,12
Nº do documento: 81201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 196,48
Nº do documento: 82102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 139,42
Nº do documento: 83102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 20,08
Nº do documento: 82105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 120,36
Nº do documento: 81007 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 145,15
Nº do documento: 83102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 35.205-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 221,19
Nº do documento: 83103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 35.205-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 66,18
Nº do documento: 81002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.037,26
Nº do documento: 81003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 97,31
Nº do documento: 81201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.188,82
Nº do documento: 83101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 212,50
Nº do documento: 81101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 163,77
Nº do documento: 83101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 23,80
Nº do documento: 281599 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 9.241,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 4.682,47
Nº do documento: 81202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 1.007,40
Nº do documento: 81203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 3.403,96
Nº do documento: 81202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 19.444,57
Nº do documento: 81203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.267,38
Nº do documento: 83104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 35.205-5
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 11.766,35
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 4.755,78
Nº do documento: 81001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 2.367,28
Nº do documento: 81101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 98,09
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 30,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 246,16
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 23.552,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 2.553,07
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 1.564,65
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 996,31
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 211,31
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 201,70
Nº do documento: 81002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 220,59
Nº do documento: 83105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 1.577,43
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 162,24
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 3.244,11
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 0,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 2.948,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 0,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 75,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 11.718,75
Nº do documento: 82001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 116,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 506,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 27,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 68,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 1.822,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 0,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 20,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 125,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 48,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 3.738,12
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 281730 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.23.691.0002.2032 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: 281729 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 83,35
Nº do documento: 281552 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 476,54
Nº do documento: 002916 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 23,80
Nº do documento: 281552 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 591,68
Nº do documento: 281552 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 13,88
Nº do documento: 281552 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 53,58
Nº do documento: 002916 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 89,29
Nº do documento: 002916 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 35,70
Nº do documento: 281552 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 11,90
Nº do documento: 281552 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 23,80
Nº do documento: 854449 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 81,09
Nº do documento: 854449 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 140,87
Nº do documento: 281552 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 95,25
Nº do documento: 281552 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 460,18
Nº do documento: 281552 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 527,68
Nº do documento: 854449 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 207,62
Nº do documento: 281552 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 14,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: Banco Itaú S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 2,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 2,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 22,43
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 7,85
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 15,70
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 7,85
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 7,85
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 7,85
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 7,85
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 7,85
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 7,85
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 6,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 19,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 0,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 26,20
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 28,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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