Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 7467 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 6.643,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7467 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 6.617,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 9,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 50,90
Nº do documento: 53001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: PANO E ETC.CONF.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 96.558.804/0001-80
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3689 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 932,20
Nº do documento: 853628 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALECSANDRA MARQUES SOARES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 985.190.696-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: 52801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: PANO E ETC.CONF.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 96.558.804/0001-80
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 11,90
Nº do documento: 850016 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 7.634,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL-POSTO DE SAUDE/AMBULATÓRIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 6.114,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 3.987,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 9.866,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 6.843,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 6.564,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 236,80
Nº do documento: 853507 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 560.911.336-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 853619 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Josimara Israel de souza Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 850042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: STENIO GOMES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 612,45
Nº do documento: 853504 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Elisângela Aparecida Marques Lara
CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 719,00
Nº do documento: 853615 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VIA VAREJO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.041.260/1353-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 850015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.493-9
Credor: GESILANE DOS REIS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 16.782.566/0001-52
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 383,56
Nº do documento: 853631 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853506 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.176,24
Nº do documento: 853604 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Raquel Amaral Batista
CPF credor / CNPJ credor: 014.967.796-06
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.331,98
Nº do documento: 853603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Dalvana Almeida Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 015.739.296-11
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 630,29
Nº do documento: 853626 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Everton Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 655,50
Nº do documento: 853630 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REMO JOAQUIM COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 498.843.876-72
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 77,60
Nº do documento: 853629 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Luiz Fabiano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 11.071.689/0001-61
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 853629 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Luiz Fabiano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 11.071.689/0001-61
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 402,00
Nº do documento: 853629 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Luiz Fabiano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 11.071.689/0001-61
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: 52106 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850100 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: QUILOMBO TURISMO LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.512.210/0001-82
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 854636 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 7.758,91
Nº do documento: 853533 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NANETE SANTOS DE ALMEIDA ROSA.
CPF credor / CNPJ credor: 433.114.826-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 52605 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 152,32
Nº do documento: 853531 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ARIELA LEMOS DE SIMONE.
CPF credor / CNPJ credor: 102.063.796-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 4.294,28
Nº do documento: 853605 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1023 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: 52601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUZIA SILVANIA OLEGÁRIO CATANHA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.345/0001-54
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 10,50
Nº do documento: 853509 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3450 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: 52101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3446 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 254,56
Nº do documento: 52004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3444 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.712,54
Nº do documento: 52803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3443 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 192,46
Nº do documento: 853633 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROSILENE DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 639.875.626-68
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.896,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3427 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 67,59
Nº do documento: 81902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários

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Número do empenho: 3422 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 2.500,83
Nº do documento: 52604 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3419 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853487 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3417 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 51902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: INSTITUTODE MEDICINA NUCLEAR DE RIBEIRÃO PRETO
CPF credor / CNPJ credor: 00.211.000/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 3416 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 5.380,00
Nº do documento: 853520 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3415 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 489,38
Nº do documento: 51611 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3414 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 2,52
Nº do documento: 853612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3413 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 850041 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3411 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: 51401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3410 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 18,71
Nº do documento: 853514 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3409 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Nezair dos Reis Rodrigues.
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.596-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3408 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 42,93
Nº do documento: 52903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3407 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 24,17
Nº do documento: 52901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: 51402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.489,00
Nº do documento: 850098 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: RONALDO BALBINO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 662.722.706-15
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3393 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 129,60
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 55.998.314/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: 52902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 91,00
Nº do documento: 854637 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 149,50
Nº do documento: 853634 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 853634 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 163,00
Nº do documento: 850096 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: DONIZETE GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 516.153.636-53
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850095 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 323,48
Nº do documento: 853481 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Nair Madalena de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 165.709.078-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3367 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 94,33
Nº do documento: 52902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 36,76
Nº do documento: 52901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 1.781,02
Nº do documento: 52901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 251,37
Nº do documento: 52902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 4.068,02
Nº do documento: 52902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 39,94
Nº do documento: 52901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 245,19
Nº do documento: 52901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 143,65
Nº do documento: 52901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3356 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 76,76
Nº do documento: 52902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3355 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 179,43
Nº do documento: 52902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3354 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 608,20
Nº do documento: 52901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3353 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 61,40
Nº do documento: 52902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3352 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 1.677,16
Nº do documento: 52901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3351 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 39,75
Nº do documento: 854611 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: EDNIR TEÓFILO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 662.717.706-49
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3347 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 67,92
Nº do documento: 853612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3345 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 16,00
Nº do documento: 52903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3344 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 196,45
Nº do documento: 52904 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3343 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 164,61
Nº do documento: 52905 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3342 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 263,79
Nº do documento: 52902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3341 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 199,15
Nº do documento: 52904 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3335 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 310,14
Nº do documento: 853632 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ELOIZA PISOS E ACABAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.045.980/0001-28
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: SANDER BRUNO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 035.866.816-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3322 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 52201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 54396-9
Credor: AACER-ASSOCIAÇÃO ARTISTICO CULTURAL ESPORTIVO REGIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 17.845.077/0001-65
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3321 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 6.929,00
Nº do documento: 850099 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: ELITE EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.955.749/0001-71
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: 850040 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3313 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 853510 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SUZANA GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 392.812.578-82
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 3311 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 7.182,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3310 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.610,00
Nº do documento: 853529 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SILVANO EDUARDO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 05.941.886/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3305 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 154,80
Nº do documento: 52002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.645,05
Nº do documento: 854614 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3302 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 120,38
Nº do documento: 854614 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3301 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 1.203,84
Nº do documento: 853494 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3300 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 240,77
Nº do documento: 853524 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3299 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 40,33
Nº do documento: 853524 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3298 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 40,33
Nº do documento: 853524 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3297 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 2.728,50
Nº do documento: 853524 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3294 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: 51311 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 853512 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 854626 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Cássia Ermelita Faria
CPF credor / CNPJ credor: 550.094.926-87
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 116,50
Nº do documento: 853528 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Rosane de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 358.355.916-91
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Orgãos Federais e Estaduais Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 3274 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 853536 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALVARO JOSE GUIRALDELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3272 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: 850039 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Marcos Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.141.579/0001-66
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.090,03
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: REQUINTE DECORAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.254.921/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 853483 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 810,49
Nº do documento: 853492 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Clínica Médica R & C Sociedade Simples.
CPF credor / CNPJ credor: 10.902.325/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 2.807,85
Nº do documento: 853505 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.130,98
Nº do documento: 853493 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: 51201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DADO BRASIL SERVIÇOS ONLAINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.575.487/0001-33
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.610,00
Nº do documento: 853493 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: 853490 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 853483 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 378,00
Nº do documento: 854613 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 672,00
Nº do documento: 854613 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3258 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 568,00
Nº do documento: 853490 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 510,00
Nº do documento: 854613 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 126,00
Nº do documento: 853527 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3254 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 7.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALAGO-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LAGO DE FURNAS.
CPF credor / CNPJ credor: 19.093.137/0001-66
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 3249 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 853480 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JOSÉ ASTER DIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 560,07
Nº do documento: 853612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 86,80
Nº do documento: 854605 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DANILO JOSÉ SOARES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3240 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 862,07
Nº do documento: 853598 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ARIELA LEMOS DE SIMONE.
CPF credor / CNPJ credor: 102.063.796-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico

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Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.158,34
Nº do documento: 853599 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Renata dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 062.493.266-42
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 587,50
Nº do documento: 853600 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Luana Patrícia de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 142.381.908-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 600,17
Nº do documento: 853501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JOSÉ CARLOS NUNES JÚNIOR.
CPF credor / CNPJ credor: 063.346.086-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 546,11
Nº do documento: 853502 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lupen De Freitas Santos
CPF credor / CNPJ credor: 171.953.418-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 15,98
Nº do documento: 854602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Ueber José De Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 47,60
Nº do documento: 854603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CFC JDV TREINAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.806.575/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: 50805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 9.020,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 188,60
Nº do documento: 854624 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.949,50
Nº do documento: 853491 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA BARBARA DA CUNHA SILVEIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 223.197.006-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 349,00
Nº do documento: 850094 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: DIOGO MARQUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 127.030.916-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: 52102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 1.928,80
Nº do documento: 853484 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.547,06
Nº do documento: 52008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 89,50
Nº do documento: 52005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: KALLAS E MATTAR MAT.P/CONSTRUÇÕES LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.240/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 121,00
Nº do documento: 52901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 35,20
Nº do documento: 853503 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 854598 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 16.185,20
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 116,13
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OFÍCIO DO 1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS.
CPF credor / CNPJ credor: 64.480.684/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 470,00
Nº do documento: 852660 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 854595 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 581,62
Nº do documento: 52603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 1.051,32
Nº do documento: 52605 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 701,67
Nº do documento: 52604 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 836,00
Nº do documento: 52103 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3147 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 579,01
Nº do documento: 52601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3145 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 213,50
Nº do documento: 52602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3141 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 165,32
Nº do documento: 852657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SELMA APARECIDA DE SOUZA ESTEVES.
CPF credor / CNPJ credor: 443.782.206-44
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3140 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 3.639,34
Nº do documento: 852653 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3139 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.981,11
Nº do documento: 853588 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ENIO DOS REIS MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 730.820.156-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3138 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.943,61
Nº do documento: 853589 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Paulo Sérgio Correia
CPF credor / CNPJ credor: 949.347.466-68
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3137 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 2.179,20
Nº do documento: 853590 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUIZ CARLOS DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 056.387.368-08
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 846,99
Nº do documento: 853591 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SEBASTIANA DARC DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.958-55
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 2.249,37
Nº do documento: 853592 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANGELA MARIA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 718.515.426-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.751,65
Nº do documento: 853593 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DONIZETE MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 260.865.408-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 875,93
Nº do documento: 853594 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Renata Aparecida de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 040.097.886-58
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.858,49
Nº do documento: 853595 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DEUGNES HENRIQUE GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 009.593.426-05
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.543,10
Nº do documento: 853596 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Nilza Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 129.319.448-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.860,95
Nº do documento: 853597 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RENILDA GONÇALVES MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 876.992.226-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.953,36
Nº do documento: 852662 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Messias de Matos Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 432.993.856-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 852640 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lenir da Assunção Machado
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.186-33
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 12,66
Nº do documento: 50703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 850038 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 524,00
Nº do documento: 52103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 448,40
Nº do documento: 853624 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 16.246,05
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 82,40
Nº do documento: 853612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 158,00
Nº do documento: 853522 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EDUARDO BALDINI SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 070.727.446-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 528,65
Nº do documento: 853521 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PRISCILA DE LIMA SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.219/0001-22
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 212,18
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 854630 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 853623 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 296,00
Nº do documento: 854630 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: 853623 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: 853623 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 853623 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: 853623 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: 853623 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 853510 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3094 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 853623 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 3093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 2.817,50
Nº do documento: 850089 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: NILCELIA GONÇALVES E GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 029.209.316-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 853488 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3091 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 3.820,00
Nº do documento: 853477 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3088 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 2.424,80
Nº do documento: 686406 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES.
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3087 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.165,00
Nº do documento: 686405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW
CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3086 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 52605 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3085 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 36,18
Nº do documento: 50702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes

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Número do empenho: 3084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 852646 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Luciano Lino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 116,50
Nº do documento: 850091 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: SIRLENE APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 084.641.256-07
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 349,00
Nº do documento: 850093 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: MARISA DA SILVA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 025.824.698-74
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 440,00
Nº do documento: 852643 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 799,00
Nº do documento: 852644 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 799,00
Nº do documento: 852645 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lucas Javan Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 853476 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Paulo Raimundo Daher
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 853476 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Paulo Raimundo Daher
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Caroline Brandão de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 951.063.671-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.547,00
Nº do documento: 686403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: MARCO AURÉLIO MEZÊNCIO
CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRANK HIGOR REIS
CPF credor / CNPJ credor: 068.105.726-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 686404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: MATHEUS CARDOSO NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 056.813.316-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 11.000,00
Nº do documento: 853475 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VALDECIR FIGUEIREDO SEVERIANO
CPF credor / CNPJ credor: 995.254.616-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 66,50
Nº do documento: 852641 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 8.754,71
Nº do documento: 51306 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3062 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 200,03
Nº do documento: 51306 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 3.065,52
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 28,35
Nº do documento: 002660 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DISTRIBUIDORA MINEIRA DE BRINDES.
CPF credor / CNPJ credor: 04.147.056/0001-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3057 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.651,65
Nº do documento: 002660 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DISTRIBUIDORA MINEIRA DE BRINDES.
CPF credor / CNPJ credor: 04.147.056/0001-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Luiz Henrique Lorenzo Del Rey
CPF credor / CNPJ credor: 122.394.938-95
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 2.432,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 666,00
Nº do documento: 850037 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: ANDERSON DONIZETE DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 035.067.836-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 950,00
Nº do documento: 852626 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.028-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 852627 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 852628 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 852629 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.872,00
Nº do documento: 854596 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 002.219.598-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 852604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DOMINGOS MARCOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 184.670.676-91
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 852604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DOMINGOS MARCOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 184.670.676-91
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 853465 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 4.800,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JORGE LUIZ DE MELLO.
CPF credor / CNPJ credor: 485.133.936-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 850503 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: ARMANDO SEREJO REBELO.
CPF credor / CNPJ credor: 580.460.118-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 852637 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DAYLA PEREIRA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 114.295.316-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 134,52
Nº do documento: 853624 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850088 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: GLEIDIANE COSTA GONÇALVES DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 15.638.587/0001-36
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 102,08
Nº do documento: 853612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 74,88
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 72,90
Nº do documento: 853612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 126,00
Nº do documento: 850502 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Telma Silva Azarias
CPF credor / CNPJ credor: 018.899.996-52
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 185,20
Nº do documento: 850501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 36,90
Nº do documento: 853608 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 28,90
Nº do documento: 854621 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 28,90
Nº do documento: 854621 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 613,06
Nº do documento: 853512 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 73,70
Nº do documento: 853499 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: HOMEOPASSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.211.715/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 854631 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 94,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: 853509 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Chaveiro Brasil - Jeiel Costa Chaveiro
CPF credor / CNPJ credor: 11.474.168/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: 852642 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.930,00
Nº do documento: 52804 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 282,60
Nº do documento: 854606 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 178,68
Nº do documento: 854606 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 22,80
Nº do documento: 854606 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 807,12
Nº do documento: 853624 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.802,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 76,96
Nº do documento: 52801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0004-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 1.210,00
Nº do documento: 853576 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 2.158,77
Nº do documento: 853576 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 52,00
Nº do documento: 853612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 853458 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Paulo Sérgio Correia
CPF credor / CNPJ credor: 949.347.466-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 853572 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ODAIR JOSÉ DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.636-98
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 002657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: EXPEDITO GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 192.266.166-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 002656 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 002655 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Paulo Sérgio Correia
CPF credor / CNPJ credor: 949.347.466-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 274,56
Nº do documento: 853569 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VICENTE DE PAULO COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 647.141.956-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 688,81
Nº do documento: 853567 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRANCISCA OTÁVILA LOPES FALCUCI.
CPF credor / CNPJ credor: 547.094.746-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

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Número do empenho: 2982 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 175,89
Nº do documento: 853568 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MESSIAS PEREIRA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.827.086-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

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Número do empenho: 2981 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 2.754,00
Nº do documento: 852636 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JOSÉ DOS REIS DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 798.737.236-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes

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Número do empenho: 2980 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 2.484,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2979 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 836,00
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2978 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 288,00
Nº do documento: 853612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1025 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Contrução Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 48,30
Nº do documento: 853612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 289,38
Nº do documento: 853612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2974 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 852638 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 118,80
Nº do documento: 853610 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CARROSSEL COM.DE ARMARINHOS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.227.565/0001-54
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 853457 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LUCIANO DO AMARAL.
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.676-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 276,20
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2970 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 520,39
Nº do documento: 52602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2969 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 119,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 205,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 323,40
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 463,44
Nº do documento: 52801 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 323,86
Nº do documento: 52601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 355,45
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 109,46
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 500,38
Nº do documento: 82304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 196,45
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 291,22
Nº do documento: 853515 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 28,45
Nº do documento: 853515 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 11,00
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 39,00
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 253,37
Nº do documento: 51303 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 18,42
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 231,93
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 88,59
Nº do documento: 51304 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 317,62
Nº do documento: 51305 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 867,78
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 514,25
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 182,21
Nº do documento: 51306 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 30,71
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 39,22
Nº do documento: 51306 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 853,69
Nº do documento: 51306 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 2.547,98
Nº do documento: 51306 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 1.839,28
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 678,40
Nº do documento: 52303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 311,88
Nº do documento: 853621 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Elenice Dias Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 266.316.078-41
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 123,00
Nº do documento: 854627 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elenice Dias Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 266.316.078-41
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 26,83
Nº do documento: 853506 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 104,50
Nº do documento: 51302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2933 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 7,19
Nº do documento: 853506 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2932 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 15,96
Nº do documento: 853506 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2929 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 25,93
Nº do documento: 52701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 72,50
Nº do documento: 854625 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: COMERCIAL SILVEIRA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.284.128/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 234,60
Nº do documento: 852661 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VALDIR MENDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.943.576-63
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2926 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.958,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2925 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 57,76
Nº do documento: 853506 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 89,10
Nº do documento: 853506 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 7,99
Nº do documento: 853506 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 104,42
Nº do documento: 853506 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 521,73
Nº do documento: 51302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2920 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 289,17
Nº do documento: 853506 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 51,92
Nº do documento: 853609 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL SILVEIRA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.284.128/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2918 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 32,20
Nº do documento: 853505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 27,06
Nº do documento: 853505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.380,00
Nº do documento: 852649 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Rafael Rosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 117.253.966-96
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 54396-9
Credor: AACER-ASSOCIAÇÃO ARTISTICO CULTURAL ESPORTIVO REGIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 17.845.077/0001-65
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 2.520,00
Nº do documento: 854597 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Aline dos Reis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 106.542.356-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 852639 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.512,08
Nº do documento: 853515 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 398,00
Nº do documento: 851587 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ESTER DOS SANTOS MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 084.569.406-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 117,57
Nº do documento: 853505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 26,14
Nº do documento: 850092 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 77,50
Nº do documento: 853505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 155,98
Nº do documento: 853505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 22,20
Nº do documento: 853505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 500,50
Nº do documento: 853570 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HIPÓLITA LEMOS AMPARADO.
CPF credor / CNPJ credor: 444.901.516-91
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 596,00
Nº do documento: 853571 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Everton Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 20,77
Nº do documento: 850092 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: 853540 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 112,00
Nº do documento: 853540 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 970,00
Nº do documento: 853525 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 39,90
Nº do documento: 853498 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2886 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 7,35
Nº do documento: 854622 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 3,10
Nº do documento: 854622 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 123,50
Nº do documento: 853540 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2883 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: 853540 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2882 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 164,52
Nº do documento: 853540 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2881 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 23,39
Nº do documento: 853540 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2880 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 49,18
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2879 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 70,29
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 2878 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 75,66
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2877 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 449,92
Nº do documento: 853505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2876 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 136,60
Nº do documento: 853505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2875 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 82,46
Nº do documento: 853505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2874 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 27,50
Nº do documento: 853505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 325,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2864 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 720,00
Nº do documento: 852635 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 476,60
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 2857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 201,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Rep. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 2854 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 197,91
Nº do documento: 51306 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2853 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 167,40
Nº do documento: 854623 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 445,00
Nº do documento: 853539 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 79,00
Nº do documento: 853539 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 200,03
Nº do documento: 51306 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2847 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 716,03
Nº do documento: 51306 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 392,62
Nº do documento: 51306 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2845 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 300,62
Nº do documento: 51302 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 147,67
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 18,45
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 1.078,80
Nº do documento: 51305 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 64,29
Nº do documento: 51304 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 1.705,30
Nº do documento: 51306 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 515,21
Nº do documento: 51303 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2838 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 518,20
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2837 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 5.809,47
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2835 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 2.373,34
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 289,83
Nº do documento: 51306 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2833 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 2.841,01
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2832 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 921,69
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2831 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 51,03
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 404,99
Nº do documento: 853501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2822 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 3.017,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2818 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 28,48
Nº do documento: 853500 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 78,00
Nº do documento: 853601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 2.598,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 853466 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VÍDEO ENDOSCOPIA PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.505.452/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 120,37
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 3.045,69
Nº do documento: 853467 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 215,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 409,92
Nº do documento: 853601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.912,00
Nº do documento: 52303 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2802 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 220,80
Nº do documento: 51901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO
CPF credor / CNPJ credor: 53.375.317/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 244,80
Nº do documento: 51901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO
CPF credor / CNPJ credor: 53.375.317/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 80,29
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2797 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 483,36
Nº do documento: 52801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 196,45
Nº do documento: 51901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 235,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 64,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 108,88
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 854607 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 854619 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 854634 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2784 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 853470 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: 853617 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 805,00
Nº do documento: 853617 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 799,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Messias Donizete Maia Junior
CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 854628 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 575,00
Nº do documento: 853489 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 495,00
Nº do documento: 853617 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 230,00
Nº do documento: 853617 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 336,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Fundação Beneficente São João da Escócia
CPF credor / CNPJ credor: 17.922.477/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.048,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 18.340,00
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: TERRAMAK LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.886.484/0001-22
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 8.160,00
Nº do documento: 50601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: TERRAMAK LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.886.484/0001-22
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 26,83
Nº do documento: 51302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 86,12
Nº do documento: 853506 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 290,00
Nº do documento: 853577 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REMO JOAQUIM COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 498.843.876-72
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 50801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GRAFICA SANTOS E BUENO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.892.290/0001-28
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 224,90
Nº do documento: 50802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2756 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 130,29
Nº do documento: 51302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 853471 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO PAULO ALVES MEI
CPF credor / CNPJ credor: 19.311.507/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PANIFICAÇÃO NUTRIPAN LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.995.019/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 94,00
Nº do documento: 852632 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MAYARA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 108.942.136-28
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 241,65
Nº do documento: 853500 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 104,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 764,40
Nº do documento: 853500 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 853468 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 2.724,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 1.396,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 76,00
Nº do documento: 852650 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 9,50
Nº do documento: 853624 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1023 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 230,00
Nº do documento: 850090 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: COLISEUM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.256.206/0001-51
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 520,39
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2723 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 93,20
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 146,54
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 547,44
Nº do documento: 50702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 59,10
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 323,86
Nº do documento: 50703 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 253,11
Nº do documento: 51302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 517,55
Nº do documento: 50702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 196,45
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 96,00
Nº do documento: 853506 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 89,00
Nº do documento: 853612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 1.950,96
Nº do documento: 853632 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ELOIZA PISOS E ACABAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.045.980/0001-28
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 788,44
Nº do documento: 853505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 12,40
Nº do documento: 853624 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 121,68
Nº do documento: 853612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 266,36
Nº do documento: 853612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 199,96
Nº do documento: 853601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 990,00
Nº do documento: 853612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 2.365,00
Nº do documento: 52305 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 92,00
Nº do documento: 52304 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 191,50
Nº do documento: 852651 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 002652 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2684 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 125,60
Nº do documento: 851610 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Dalvana Almeida Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 015.739.296-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2683 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 116,00
Nº do documento: 850535 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Tatiane Silva Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 089.480.856-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 196,78
Nº do documento: 853622 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Luciano Lino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 24,80
Nº do documento: 854612 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2668 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 12,40
Nº do documento: 854612 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 556,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 1.159,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 1.596,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2662 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 192,42
Nº do documento: 853601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 1.239,10
Nº do documento: 853574 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Alini dos Reis-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 505,00
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CM HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.420.164/0003-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2635 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 289,81
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 797,82
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 367,47
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 1.301,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2627 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 89,90
Nº do documento: 853537 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 89,90
Nº do documento: 853537 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 44,95
Nº do documento: 853537 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2619 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 490,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2607 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 427,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 886.992.266-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

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Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 100,93
Nº do documento: 853464 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2602 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 56,71
Nº do documento: 50601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 378,10
Nº do documento: 50601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 58,35
Nº do documento: 853464 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 268,90
Nº do documento: 853505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 41,85
Nº do documento: 853506 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 49,29
Nº do documento: 853500 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 1.850,00
Nº do documento: 852603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RAUL TALLES DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.485.107/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 853462 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO PAULO ALVES MEI
CPF credor / CNPJ credor: 19.311.507/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 11,11
Nº do documento: 850087 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: CARROSSEL COM.DE ARMARINHOS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.227.565/0001-54
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 36,54
Nº do documento: 853505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 140,62
Nº do documento: 50501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 7.137,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 1.782,40
Nº do documento: 853579 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 82,89
Nº do documento: 853580 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Papelândia Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.672.972/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 69,00
Nº do documento: 853612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 108,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 453,35
Nº do documento: 853505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2558 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 7.424,60
Nº do documento: 852633 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: João Gomes de Vasconcelos Filho.
CPF credor / CNPJ credor: 863.148.408-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 279,70
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 850086 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2551 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 201,86
Nº do documento: 853575 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2550 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 41,22
Nº do documento: 853575 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2549 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 192,92
Nº do documento: 853612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2548 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 58,00
Nº do documento: 853505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 7.763,40
Nº do documento: 853506 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 119,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 196,45
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 117,36
Nº do documento: 853506 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 59,45
Nº do documento: 50704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 472,99
Nº do documento: 50703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2540 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 174,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 22,95
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 246,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 578,02
Nº do documento: 50201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 44,26
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 372,68
Nº do documento: 50202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 305,25
Nº do documento: 853624 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 636,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

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Número do empenho: 2526 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 725,00
Nº do documento: 50602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 475,00
Nº do documento: 50602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 4.100,00
Nº do documento: 50602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 3.440,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 284,08
Nº do documento: 853575 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 83,60
Nº do documento: 853575 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 202,13
Nº do documento: 853575 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 3.942,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: C.R. DEALER DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.101.902/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 4,00
Nº do documento: 853503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 749,00
Nº do documento: 853469 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.900,18
Nº do documento: 852650 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2469 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 140,40
Nº do documento: 850522 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Priscilla de Oliveira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2461 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 48,00
Nº do documento: 50902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 85,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2459 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 626,54
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 50501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 781,62
Nº do documento: 50203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 318,08
Nº do documento: 50201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 491,75
Nº do documento: 50202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 239,33
Nº do documento: 50202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 1.103,13
Nº do documento: 50201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 299,07
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 7.455,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 54,64
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 174,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 797,65
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 14,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 72,37
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 58,17
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 1.188,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 45,41
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 573,59
Nº do documento: 853459 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 883,80
Nº do documento: 853459 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 106,00
Nº do documento: 853478 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 193,88
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Paulina Cristina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 048.921.146-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 193,88
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Paulina Cristina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 048.921.146-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 305,25
Nº do documento: 853624 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 1.030,00
Nº do documento: 853624 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 7,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 191,50
Nº do documento: 852634 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 390,00
Nº do documento: 853505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 647,49
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 678,43
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 155,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 117,80
Nº do documento: 853505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.021,60
Nº do documento: 853612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 128,86
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 16,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 61,62
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 100,50
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 544,64
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 478,26
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 582,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 52,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 18,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 20,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: 853505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 166,80
Nº do documento: 851588 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Camila Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 113.160.356-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 166,80
Nº do documento: 851617 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Camila Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 113.160.356-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 1.606,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: ELÓGIO SALES FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.067.414/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 13,36
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 22,56
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 2.301,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 38,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2316 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 323,86
Nº do documento: 50203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 144,33
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 479,00
Nº do documento: 853463 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 243,14
Nº do documento: 51302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 196,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 131,76
Nº do documento: 853506 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 925,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 117,25
Nº do documento: 853535 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 489,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 1.599,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 3.230,88
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 4.968,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 7.339,01
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 86,71
Nº do documento: 853607 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXPRESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.149.637/0029-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 853612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 3.052,50
Nº do documento: 853624 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 820,00
Nº do documento: 50602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLÍNICA DE APOIO P/DEPENDETES QUÍMICOS E APOIO PSIC.PALET.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.132.556/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 820,00
Nº do documento: 50602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLÍNICA DE APOIO P/DEPENDETES QUÍMICOS E APOIO PSIC.PALET.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.132.556/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 820,00
Nº do documento: 50602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLÍNICA DE APOIO P/DEPENDETES QUÍMICOS E APOIO PSIC.PALET.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.132.556/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 820,00
Nº do documento: 50602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLÍNICA DE APOIO P/DEPENDETES QUÍMICOS E APOIO PSIC.PALET.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.132.556/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 126,00
Nº do documento: 850552 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Jessica Aparecida Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 108.255.956-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 126,00
Nº do documento: 851609 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Jessica Aparecida Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 108.255.956-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 299,27
Nº do documento: 850512 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Clayton Carlos Cabral
CPF credor / CNPJ credor: 078.221.146-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 79,20
Nº do documento: 853581 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 134,45
Nº do documento: 853505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 19.452,41
Nº do documento: 852656 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1023 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 2.764,00
Nº do documento: 852656 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1023 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 3.383,20
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PÚBLICA CONSULTORES E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.754/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 91,35
Nº do documento: 853503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 90,85
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 163,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 122,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.290,00
Nº do documento: 50803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.095.857/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 199,25
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 6,47
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 31,06
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: 853612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 7.062,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Aglon Comercio e Represntações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.199,52
Nº do documento: 53001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 247,44
Nº do documento: 51302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 13,90
Nº do documento: 853537 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 156,62
Nº do documento: 851613 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JOSÉAUGUSTO SOARES LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 117.312.586-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 125,29
Nº do documento: 850536 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: JOSÉAUGUSTO SOARES LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 117.312.586-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 244,94
Nº do documento: 851614 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JÉSSICA GARCIA DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 125.774.026-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 244,94
Nº do documento: 850541 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: JÉSSICA GARCIA DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 125.774.026-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 248,27
Nº do documento: 850504 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Carlos Antônio Soares Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 081.602.456-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 486,00
Nº do documento: 52305 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 583,32
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 460,67
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VIVA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.555.015/0001-65
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 862,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 20,56
Nº do documento: 853573 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 116,54
Nº do documento: 852630 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851591 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MICHEL OLIVEIRA PIRES.
CPF credor / CNPJ credor: 117.144.496-61
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850548 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: MICHEL OLIVEIRA PIRES.
CPF credor / CNPJ credor: 117.144.496-61
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 178,11
Nº do documento: 851595 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: TAMIRES LAÍS DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 124.597.236-79
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 178,11
Nº do documento: 850531 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: TAMIRES LAÍS DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 124.597.236-79
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 178,11
Nº do documento: 851594 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Otávio Henrique dos Reis Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 104.767.236-71
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 178,11
Nº do documento: 850530 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Otávio Henrique dos Reis Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 104.767.236-71
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 422,87
Nº do documento: 850526 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: DANIELA SILVA DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.696-35
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 281,91
Nº do documento: 851293 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LAILA ANDRADE GUIMARÃES.
CPF credor / CNPJ credor: 129.486.556-09
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 281,91
Nº do documento: 850540 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: LAILA ANDRADE GUIMARÃES.
CPF credor / CNPJ credor: 129.486.556-09
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.275,00
Nº do documento: 852655 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 152,80
Nº do documento: 853511 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 296,65
Nº do documento: 853511 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 160,16
Nº do documento: 853511 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 144,00
Nº do documento: 853511 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 115,24
Nº do documento: 853511 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 305,25
Nº do documento: 853624 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 281,08
Nº do documento: 851604 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: GESSIANE SANTOS RICARTE.
CPF credor / CNPJ credor: 126.973.516-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 275,46
Nº do documento: 850519 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: GESSIANE SANTOS RICARTE.
CPF credor / CNPJ credor: 126.973.516-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1980 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 292,56
Nº do documento: 850550 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 132,60
Nº do documento: 851601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DÉBORA DE BRITO SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 117.710.506-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 853537 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 136,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 279,21
Nº do documento: 850551 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: ANDERSON VELOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 087.080.776-57
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 282,40
Nº do documento: 850517 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: PATRICK RAINER MARTINS BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor: 126.942.416-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 184,24
Nº do documento: 851615 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Marcos Oliveira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 075.844.726-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 204,79
Nº do documento: 850549 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: BRENDA CAROLINE GODOY DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 104.249.696-02
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 5,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 2.336,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 153,59
Nº do documento: 851608 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Taisa Aparecida Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.096-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 245,66
Nº do documento: 850518 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Jéssica Angelina Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 114.542.166-03
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 273,56
Nº do documento: 850525 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 108,86
Nº do documento: 850521 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Silzani Soares Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 097.949.976-33
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 126,00
Nº do documento: 851605 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: TATIANA CRISTINA DE ANDRADE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 063.460.016-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1868 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 115,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 13,90
Nº do documento: 853537 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 352,39
Nº do documento: 850539 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: STENIO GOMES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 73,86
Nº do documento: 850520 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Karina de Oliveira Batista
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.036-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 122,83
Nº do documento: 850528 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Gleison dos Reis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.480.776-29
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 234,04
Nº do documento: 851597 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PEDRIANE DA COSTA PEDROSA.
CPF credor / CNPJ credor: 127.001.666-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 853485 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 853502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 853508 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 132,60
Nº do documento: 851596 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DIOGO GONÇALVES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 130.439.716-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 292,56
Nº do documento: 851602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 260,69
Nº do documento: 851620 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Fabiele Avelino
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.176-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 204,79
Nº do documento: 850543 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Taisa Costa
CPF credor / CNPJ credor: 115.700.446-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 323,46
Nº do documento: 850547 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: JENYFER JUNIOR MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 102.240.996-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1797 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 159,00
Nº do documento: 851611 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MONIQUE DA SILVA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.806-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1796 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 365,08
Nº do documento: 851612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Lucas Javan Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 284,97
Nº do documento: 850527 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Dioclas Candido Batista Teófilo
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.696-46
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 33,30
Nº do documento: 852650 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1738 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 184,65
Nº do documento: 851599 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JAQUELINE MORAIS DE BRITO.
CPF credor / CNPJ credor: 126.940.956-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 44,95
Nº do documento: 854620 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1688 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 73,71
Nº do documento: 851616 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RAFAELA GOMES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 265,89
Nº do documento: 851619 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: STEPHANE ARIELLE REIS NEVES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.209.226-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 292,56
Nº do documento: 850506 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Sâmela Medeiros dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 087.013.446-92
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 144,40
Nº do documento: 850511 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: CÍNTIA OLIVEIRA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 107.764.636-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 411,93
Nº do documento: 853606 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 16,50
Nº do documento: 853537 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 853537 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 117,02
Nº do documento: 851589 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Keila de Paulo Silva Nogueira
CPF credor / CNPJ credor: 044.234.476-73
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 284,97
Nº do documento: 851598 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Francislaine Costa Brito
CPF credor / CNPJ credor: 088.453.156-22
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 284,97
Nº do documento: 850534 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Francislaine Costa Brito
CPF credor / CNPJ credor: 088.453.156-22
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 140,95
Nº do documento: 850507 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Evandro Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.136-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 179,98
Nº do documento: 850532 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: GUSTAVO MARQUES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 124.643.186-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 143,61
Nº do documento: 850537 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Cintia dos Reis Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.733.336-28
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 174,51
Nº do documento: 850509 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: AILSON CUSTÓDIO GUIMARÃES JÚNIOR.
CPF credor / CNPJ credor: 099.193.836-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 117,02
Nº do documento: 851607 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Franciele Dias
CPF credor / CNPJ credor: 091.549.966-51
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 183,70
Nº do documento: 850533 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: LUCIANO COSTA BRITO.
CPF credor / CNPJ credor: 126.515.946-79
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 205,17
Nº do documento: 850529 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO.
CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 242,00
Nº do documento: 851586 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MARIO GUIMARÃES SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 087.013.406-03
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 24,20
Nº do documento: 853624 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 44,95
Nº do documento: 853495 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 2.417,80
Nº do documento: 853624 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 13.541,46
Nº do documento: 50501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

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Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 359,86
Nº do documento: 850515 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: FERNANDA SILVESTRE DE CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 087.042.236-75
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 146,28
Nº do documento: 851585 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Maicon Douglas Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 104.744.246-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 307,08
Nº do documento: 850523 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: GUILHERME FILIPE DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 124.729.786-18
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 175,53
Nº do documento: 851606 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Érica da Silva Rosa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 058.449.746-62
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 379,00
Nº do documento: 853537 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 243,39
Nº do documento: 851592 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: THIAGO AMARAL SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 089.060.646-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 219,05
Nº do documento: 850538 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: THIAGO AMARAL SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 089.060.646-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 153,09
Nº do documento: 850510 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: LEONARDO FERREIRA BERNARDES.
CPF credor / CNPJ credor: 103.436.306-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 126,65
Nº do documento: 850524 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Thales Guimarães Silva
CPF credor / CNPJ credor: 119.875.186-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 158,10
Nº do documento: 850516 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: LAYS MARCELE DE PADUA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 103.766.476-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 853590 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 853589 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 853591 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 5.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 853595 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 853588 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 6.367,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 853594 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 853604 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 37,33
Nº do documento: 853599 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 167,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.686,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.051,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.987,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 225,33
Nº do documento: 853628 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 853593 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 853597 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 853596 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 8,67
Nº do documento: 853600 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 60,67
Nº do documento: 853598 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 9.032,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 853592 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 513,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 852653 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 58,67
Nº do documento: 853603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1418 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 31,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 410,40
Nº do documento: 850514 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 212,00
Nº do documento: 851600 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 292,56
Nº do documento: 851590 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 292,56
Nº do documento: 850542 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 397,53
Nº do documento: 851603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CRISTINA ALMEIDA FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.756-42
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 397,53
Nº do documento: 851618 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CRISTINA ALMEIDA FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.756-42
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 359,86
Nº do documento: 850505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: JAQUELINE MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.966.916-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 292,56
Nº do documento: 850513 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Mayron Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 108.495.266-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 204,79
Nº do documento: 850544 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Mayron Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 108.495.266-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 143,40
Nº do documento: 850546 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: MAGNO LUIZ MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.466-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 213,73
Nº do documento: 850545 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: DAGMA DE ALMEIDA MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 116.980.386-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 175,53
Nº do documento: 850508 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Murilo Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 114.196.596-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 44,95
Nº do documento: 853537 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 6,95
Nº do documento: 853537 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 50801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 2.824,25
Nº do documento: 853624 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 13,90
Nº do documento: 853537 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 853611 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RODRIGO ROSA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 097.302.206-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 5,50
Nº do documento: 853537 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 847,94
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.1033 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Energia Elétrica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 713,34
Nº do documento: 50901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.1033 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Energia Elétrica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 435,00
Nº do documento: 52302 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 11,00
Nº do documento: 853537 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 44,95
Nº do documento: 853537 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 002654 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 854601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 854610 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 854617 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 854633 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 39,49
Nº do documento: 002659 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 48,34
Nº do documento: 854599 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 78,00
Nº do documento: 854608 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 79,00
Nº do documento: 854618 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 117,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 002653 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 854600 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 854609 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 854616 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 854632 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 882 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 328,39
Nº do documento: 50705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 880 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 171,93
Nº do documento: 50705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 877 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 1.670,31
Nº do documento: 50705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 873 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 1.275,28
Nº do documento: 50705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 871 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 76,28
Nº do documento: 50705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 983,76
Nº do documento: 50705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 51502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 49,16
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 3.250,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 1.362,00
Nº do documento: 853587 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Leonardo Alexandre Monteiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 273.240.908-18
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 853586 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Telinveste Imóveis-Carvalho S. Miranda Emp. Imobiliários Ltd
CPF credor / CNPJ credor: 05.816.120/0001-85
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 853585 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 365,00
Nº do documento: 853583 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 44,95
Nº do documento: 853537 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 990,03
Nº do documento: 853519 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 88,55
Nº do documento: 853519 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 199,94
Nº do documento: 853519 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 21,00
Nº do documento: 853519 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 717 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 225,96
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 717 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 181,88
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 717 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 1.268,25
Nº do documento: 853519 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 717 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 234,82
Nº do documento: 853519 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 717 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 187,62
Nº do documento: 853519 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 717 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 1.198,59
Nº do documento: 853519 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 717 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 217,83
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 717 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 245,08
Nº do documento: 853519 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 717 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 315,63
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 717 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 388,62
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 716 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 870,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Neuza Costa de Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 716 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 64,00
Nº do documento: 853518 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Neuza Costa de Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 682 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 846,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

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Número do empenho: 682 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 283,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

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Número do empenho: 682 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.779,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

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Número do empenho: 677 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.670,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.030,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 5.339,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

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Número do empenho: 673 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 132,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.535,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 240,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 103,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

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Número do empenho: 669 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 11.688,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

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Número do empenho: 667 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 50603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 134,85
Nº do documento: 853537 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 604 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 395,00
Nº do documento: 50201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Sitrack Serviços de Rastreamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.805/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 853530 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 1.115,69
Nº do documento: 50501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2061 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 16,50
Nº do documento: 853537 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 559 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SADALA CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 13.656.935/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.366,66
Nº do documento: 50802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 12.250.948/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 50802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 12.250.948/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 52302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 12.250.948/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 44,95
Nº do documento: 854620 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 26,00
Nº do documento: 852631 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 20,22
Nº do documento: 852647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 20,20
Nº do documento: 853517 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 26,00
Nº do documento: 853613 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 49,99
Nº do documento: 853613 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 52,01
Nº do documento: 853613 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 49,99
Nº do documento: 853635 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: 51602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2.682,41
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 1.021,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 120 Conta: 037.961-5
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 120 Conta: 037.961-5
Credor: Banco Itaú S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 55,22
Nº do documento: 52105 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 1.672,57
Nº do documento: 52603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 3.072,52
Nº do documento: 52604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 853520 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 385 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 520,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 499,04
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 350,04
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 424,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 230,03
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 853516 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 35,20
Nº do documento: 853516 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 72,00
Nº do documento: 853526 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 974,40
Nº do documento: 52306 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 636,40
Nº do documento: 52306 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 298,20
Nº do documento: 52306 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 726,73
Nº do documento: 52104 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 16,53
Nº do documento: 852625 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 34,74
Nº do documento: 50501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 852648 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 1.858,46
Nº do documento: 51310 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 16.984,41
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 22.929,27
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 5.420,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 853504 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 2.565,00
Nº do documento: 853504 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 71,25
Nº do documento: 853504 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 1.425,00
Nº do documento: 853482 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 71,25
Nº do documento: 853504 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.282,50
Nº do documento: 854604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 229,50
Nº do documento: 51501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 1,60
Nº do documento: 50204 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 8.672,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 2.943,01
Nº do documento: 51307 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 104,12
Nº do documento: 51308 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 4.849,78
Nº do documento: 51309 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 19.444,57
Nº do documento: 51307 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 4.577,37
Nº do documento: 51308 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 3.403,96
Nº do documento: 51309 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 7.662,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 147 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 147 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE.
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 4.480,00
Nº do documento: 853582 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 853584 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.23.691.0002.2032 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 179,30
Nº do documento: 50502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 85,48
Nº do documento: 50804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 109,44
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 108,30
Nº do documento: 52003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 423,41
Nº do documento: 52602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 223,40
Nº do documento: 52802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 183,59
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 206,36
Nº do documento: 51901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 246,22
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 130,61
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 1.181,03
Nº do documento: 50202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 496,35
Nº do documento: 52101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 777,70
Nº do documento: 52002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 128,62
Nº do documento: 51501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: 52202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 208,58
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 287,63
Nº do documento: 51502 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 47,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 667,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 36,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 4.570,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 85,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 13.426,35
Nº do documento: 52102 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 480,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 27,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.687,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 19,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 81,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 10,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 54396-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 5,55
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 7,80
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 7,80
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 7,80
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 7,80
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 15,60
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 7,80
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 15,60
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 7,80
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 7,80
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 7,80
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 57,88
Nº do documento: 002658 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 303,62
Nº do documento: 002658 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 8,26
Nº do documento: 852625 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 153,70
Nº do documento: 852625 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 17,91
Nº do documento: 852625 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 188,67
Nº do documento: 852625 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 73,13
Nº do documento: 002658 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 164,43
Nº do documento: 002658 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 24,79
Nº do documento: 852625 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 52,66
Nº do documento: 852625 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 17,91
Nº do documento: 852625 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 31,68
Nº do documento: 853460 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 102,78
Nº do documento: 852625 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 66,14
Nº do documento: 852625 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 197,82
Nº do documento: 852625 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 261,03
Nº do documento: 853460 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 489,90
Nº do documento: 852625 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 48,46
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 1.784,12
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 1.209,91
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 35,88
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 318,87
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 163,45
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 392,74
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 545,42
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 124,28
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 12.717,13
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 783,54
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 650,86
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 2.538,58
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 58,13
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 69,23
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 43,28
Nº do documento: 51607 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 5.052,77
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 4.065,05
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 22.944,38
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 50.832,31
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 42.390,25
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 2.802,58
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 1.318,28
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 557,73
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 8.019,07
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 5.694,82
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 10.116,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 7.269,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.624,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.146,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 838,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 15.491,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.522,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 28.997,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 4.103,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.845,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.564,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.243,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.626,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 838,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 3.961,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.146,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 5.063,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 28.775,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 16.700,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 50.667,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 34.268,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.276,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 8.814,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 4.604,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.729,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 3.693,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 7.698,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 21.794,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 16.474,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 13.126,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 66.906,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 20.763,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 4.476,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.620,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 887,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.065,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.637,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.377,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.052,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.723,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 630,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 10.075,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.203,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 3.329,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.279,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 6.448,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 3.810,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.606,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.106,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.401,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 5.677,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.310,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Total dos pagamentos: 1.628.347,74